国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-02-21 14:29

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。

做這個的

蒹葭 追問

2021-02-21 14:41

關于增值稅的文件號是哪一個

郭老師 解答

2021-02-21 14:42

這是在準準則做賬里面,你可以看一下學堂一般納稅人的陣仗十套。

蒹葭 追問

2021-02-21 14:42

老師到了年末的時候又如何進行結(jié)轉(zhuǎn)?

郭老師 解答

2021-02-21 14:43

也是做這個分錄,你平時月末結(jié)轉(zhuǎn)的年末就不需要再做額外的。

蒹葭 追問

2021-02-21 14:47

老師未交增值稅這個科目是一定要交稅時才能使用嗎?

郭老師 解答

2021-02-21 14:47

你好
一般是的
是的

蒹葭 追問

2021-02-21 14:51

交稅后的分錄是不是:
借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
貸:銀行存款

郭老師 解答

2021-02-21 14:52

未交增值稅是二級科目
其他的對

蒹葭 追問

2021-02-21 14:55

借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

郭老師 解答

2021-02-21 14:58

你好
是的
分錄是這么做的

蒹葭 追問

2021-02-21 15:01

老師購進改建項目的材料款已付已收到發(fā)票分錄為
借:主營業(yè)務成本
貸:銀行存款
材料不經(jīng)過庫存商品再進行結(jié)轉(zhuǎn),這樣可以嗎?

郭老師 解答

2021-02-21 15:03

當月直接做了收入的可以

蒹葭 追問

2021-02-21 15:07

我們還沒有給下游開票,下游也未付款,是我們買進了材料,收到上游的發(fā)票,我們已付款給上游

郭老師 解答

2021-02-21 15:09

借工程施工貸銀行存款

蒹葭 追問

2021-02-21 15:16

借:工程施工-xx項目-材料款
貸:銀行存款
這樣嗎?那以后是不是還要進行結(jié)轉(zhuǎn)?如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?

郭老師 解答

2021-02-21 15:19

以后做了收入,借主營業(yè)務成本在工廠施工。

郭老師 解答

2021-02-21 15:19

借主營業(yè)務成本貸,工程施工。

蒹葭 追問

2021-02-21 15:23

老師年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄是什么?

郭老師 解答

2021-02-21 15:24

借本年利潤
貸利潤分配未分配利潤。

蒹葭 追問

2021-02-21 15:36

老師計提社保的分錄有沒有?

郭老師 解答

2021-02-21 15:36

計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款

上傳圖片 ?
相關問題討論
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 做這個的
2021-02-21 14:29:04
可以的
2017-09-04 22:00:33
您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
交納時,借應交稅費一未交增值稅,貸銀行存款,
2018-10-15 11:27:12
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...