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小規(guī)模的,上繳增值稅,要做在科目:借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額里面 還是入在 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金比較合適?
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2018-12-10
之前做了, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140 貸:管理費(fèi)用 140 月底做結(jié)轉(zhuǎn)的時候,要怎么做,比如當(dāng)月銷項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140 未交增值稅 260 這樣么?
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2022-03-31
借:受托代銷商品款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅版(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
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2024-06-07
老師,可以請教你個問題嗎? 我有一筆業(yè)務(wù)不知道做的對不對: 商業(yè)企業(yè)購入庫存商品: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 當(dāng)月已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 后來商品有問題退回: 借:銀行存款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
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2021-06-24
我要填國資報(bào)表,報(bào)表上要填4月份的應(yīng)交稅費(fèi)總額和已交稅費(fèi)總額,是填哪些數(shù)字?我們每個月不結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的,年底結(jié)轉(zhuǎn)。還有只有房產(chǎn)稅,環(huán)保稅,土地使用稅是計(jì)提的,其他不計(jì)提
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2021-05-06
老師,2月預(yù)收賬款貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未繳增值稅 3月繳稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)--已交稅金 貸:銀行存款。老師這樣做對嗎?8月我們才開這個預(yù)收賬款的發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄?
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2018-10-17
老師我上個月的應(yīng)交稅金沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去 下個月只接借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎
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2022-01-21
我本月把進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)后,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額為貸方5萬。現(xiàn)在已交稅金還有借方余額8萬,我用已交稅金抵了應(yīng)交5萬的稅。這里的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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2020-07-06
如果月末做 這筆分錄:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,是不是這個科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅),一直都有余額?
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2017-05-16
1月份2月份 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅做成 借 :應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借 :應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 做錯了是嗎 3月份怎么調(diào)整
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2019-03-11
新來這個公司,看年初應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、應(yīng)納稅減征額均有余額,怎么做帳務(wù)處理呢?
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2018-07-15
這個月收到銀行流水有是交上個月的應(yīng)交稅費(fèi)怎么樣填寫分錄 是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2019-07-13
一般納稅人什么時候涉及應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金這個科目,
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2017-01-19
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時賬務(wù)上是不是不用做計(jì)提之類的了,要交稅時做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。除了這個計(jì)提分錄,還需要做別的分錄嗎?
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2016-12-02
老師你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),賬務(wù)這樣處理正確嗎?比如說:本月進(jìn)項(xiàng)3000元,銷項(xiàng)1000元 借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1000 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 3000
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2020-08-04
公司注銷了,怎么結(jié)平應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅這三個科目的余額?
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2017-04-13
那老師您幫忙看看,我們名字科目里面,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸方有余額這個表示什么意思呢?需要做結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嗎?
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2021-06-27
7月30日,將銷項(xiàng)稅22272和進(jìn)項(xiàng)稅15680全部結(jié)往應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―未交增值稅,會計(jì)分錄怎么寫?
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2019-08-18
上個月做了一筆轉(zhuǎn)出多交的增值稅的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多繳增值稅) 這個月收到退回來的稅費(fèi) 分錄怎么寫?
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2023-01-05
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,再做什么分錄,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 的余額為0
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2022-04-02