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取得交易性金融資產(chǎn)的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅能不能抵扣呢?
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2021-05-20
老師,我7月份支付了公司車輛保險(xiǎn)費(fèi),沒有收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)我做的分錄就是 借:管理費(fèi)用-車輛保險(xiǎn)費(fèi) 6564.57 貸:銀行存款6564.57 8月份我收到保險(xiǎn)公司開具的專用發(fā)票。 那我現(xiàn)在分錄可以可以只做車船稅部分和進(jìn)項(xiàng)稅額部分? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 347.8 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅 420 貸:管理費(fèi)用-車輛保險(xiǎn)費(fèi) 767.8? 還是做下面的分錄? 借:管理費(fèi)用-車輛保險(xiǎn)費(fèi) 5796.77 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 347.8 應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅420 貸:管理費(fèi)用-車輛保險(xiǎn)費(fèi)6564.57?
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2020-09-23
小規(guī)模的,上繳增值稅,要做在科目:借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額里面 還是入在 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金比較合適?
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2018-12-10
之前做了, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140 貸:管理費(fèi)用 140 月底做結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,要怎么做,比如當(dāng)月銷項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140 未交增值稅 260 這樣么?
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2022-03-31
借:受托代銷商品款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅版(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
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2024-06-07
老師,可以請(qǐng)教你個(gè)問題嗎? 我有一筆業(yè)務(wù)不知道做的對(duì)不對(duì): 商業(yè)企業(yè)購(gòu)入庫存商品: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 當(dāng)月已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 后來商品有問題退回: 借:銀行存款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
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2021-06-24
我要填國(guó)資報(bào)表,報(bào)表上要填4月份的應(yīng)交稅費(fèi)總額和已交稅費(fèi)總額,是填哪些數(shù)字?我們每個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的,年底結(jié)轉(zhuǎn)。還有只有房產(chǎn)稅,環(huán)保稅,土地使用稅是計(jì)提的,其他不計(jì)提
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2021-05-06
老師,2月預(yù)收賬款貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未繳增值稅 3月繳稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)--已交稅金 貸:銀行存款。老師這樣做對(duì)嗎?8月我們才開這個(gè)預(yù)收賬款的發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄?
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2018-10-17
老師我上個(gè)月的應(yīng)交稅金沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去 下個(gè)月只接借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎
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2022-01-21
我本月把進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)后,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額為貸方5萬?,F(xiàn)在已交稅金還有借方余額8萬,我用已交稅金抵了應(yīng)交5萬的稅。這里的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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2020-07-06
如果月末做 這筆分錄:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,是不是這個(gè)科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅),一直都有余額?
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2017-05-16
1月份2月份 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅做成 借 :應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借 :應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 做錯(cuò)了是嗎 3月份怎么調(diào)整
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2019-03-11
新來這個(gè)公司,看年初應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、應(yīng)納稅減征額均有余額,怎么做帳務(wù)處理呢?
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2018-07-15
這個(gè)月收到銀行流水有是交上個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)怎么樣填寫分錄 是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2019-07-13
一般納稅人什么時(shí)候涉及應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金這個(gè)科目,
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2017-01-19
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)賬務(wù)上是不是不用做計(jì)提之類的了,要交稅時(shí)做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。除了這個(gè)計(jì)提分錄,還需要做別的分錄嗎?
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2016-12-02
老師你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),賬務(wù)這樣處理正確嗎?比如說:本月進(jìn)項(xiàng)3000元,銷項(xiàng)1000元 借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1000 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 3000
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2020-08-04
公司注銷了,怎么結(jié)平應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅這三個(gè)科目的余額?
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2017-04-13
那老師您幫忙看看,我們名字科目里面,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸方有余額這個(gè)表示什么意思呢?需要做結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嗎?
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2021-06-27
7月30日,將銷項(xiàng)稅22272和進(jìn)項(xiàng)稅15680全部結(jié)往應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―未交增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
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2019-08-18