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企業(yè)相互之間借貸,收到利息的企業(yè)為一般納稅人,納稅申報(bào)時(shí)尚有留底進(jìn)項(xiàng)稅額,能否進(jìn)項(xiàng)抵扣
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2020-06-13
老師您好,請問下進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的最長期限是多久?連續(xù)5個(gè)月稅負(fù)都是0,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局注意?
1/908
2020-05-22
老師,您好!有問題請教,我單位今年1—7月份沒有生產(chǎn),也沒有收入,以前有欠稅。1—7月份有進(jìn)項(xiàng)留底稅,現(xiàn)在稅務(wù)局說讓把留底稅額,抵減欠繳稅額,怎么處理賬務(wù)?老師
5/129
2021-08-13
我們是一般納稅人,目前有很多留底的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是最近出租廠房,開了5個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,按簡易計(jì)稅方法,問下這個(gè)5個(gè)點(diǎn)開出去的發(fā)票,能否用以前的留底進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣?
1/834
2019-11-04
有銷無進(jìn)異常情況監(jiān)控,我單位是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很多,購買的顧客大都不需要發(fā)票,留抵稅額也大,手里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也多,現(xiàn)在都沒認(rèn)證,想銷售銷售庫存,在認(rèn)證。所以導(dǎo)致3月份有銷售無進(jìn)項(xiàng),請問老師怎么回復(fù)稅務(wù)局。
1/2005
2020-04-22
老師麻煩問下 我科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)的余額和申報(bào)表留抵稅的余額對不上 這個(gè)該怎么調(diào)賬哦?
1/2260
2019-10-21
老師好!今天看到有一個(gè)留抵退稅政策。有點(diǎn)不明白。是當(dāng)期抵扣完了。還有剩下的進(jìn)項(xiàng)未抵扣。未抵扣的進(jìn)項(xiàng)以現(xiàn)金退回。那下個(gè)月有銷售了。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣了。增值稅就是本月銷售多少就交多少是這個(gè)意思嗎
2/10
2024-06-13
這個(gè)會(huì)計(jì)還需要留存一份紙質(zhì)版的工資表復(fù)印件嗎?還是留不留都可以?
1/1881
2019-04-08
增量留底稅額 2019年3.31留底3000 2022年4.1留底是2000 存量是多少 增量又是多少
4/1769
2022-04-13
公司的稅控設(shè)備在去年8月份就購買了,但是一直沒有業(yè)務(wù)沒有抵減。擔(dān)心時(shí)間長了不能用來抵減,所以上月在申報(bào)表附表4里“本期發(fā)生額”填了820,想留底以后再抵減,但是這個(gè)月的申報(bào)表附表4里期初和余額都為0沒有留底的數(shù),這個(gè)月也要零申報(bào),需要在期初填820嗎?
2/827
2017-03-10
請問:留抵退稅申請表中:2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣的解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額,這個(gè)怎么填。公司是委托進(jìn)口采購的,稅款直接轉(zhuǎn)賬給委托公司。我現(xiàn)在申請的是19年9月至2020年2月的留抵退稅,是不是填19年9月至20年2月期間付的稅款總額?
1/5068
2020-04-14
老師好,我們公司去年的2019年企業(yè)所得稅匯算清繳有應(yīng)退(抵)額5萬元,沒有辦理退稅,二季度辦理抵稅,直接抵稅抵扣1萬元,還有剩余稅款留作以后抵扣,請問如何做分錄,為何其他老師說我做錯(cuò)了,企業(yè)所得稅退稅不是正常的事嗎?
1/1240
2020-08-04
老師?酒店之前開的免稅,會(huì)務(wù)費(fèi)要補(bǔ)增值稅,補(bǔ)交增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做,實(shí)際是用留抵稅抵扣的 老師?之前加計(jì)扣除多了,現(xiàn)在沖銷,營業(yè)外收入申報(bào)時(shí)是負(fù)數(shù),可以填報(bào)表嗎? ??
1/295
2020-10-15
1.某制藥廠屬于- -般納稅人,稅率為13%,各類生產(chǎn)和銷售都實(shí)行分開核算。某月發(fā)生以下業(yè)務(wù): . (1)銷售一批藥品,價(jià)值 100萬元,開具專用發(fā)票 (2)銷售一-批藥品,價(jià)值20萬元,開具普通發(fā)票;另外銷售免稅藥品10萬元。 (3)購入生產(chǎn)用原材料-批,收到的專用發(fā)票上注明的銷售額為40萬元。經(jīng)過成本核算部門]核實(shí),有20%用于免稅藥品生產(chǎn)。另外,支付運(yùn)輸費(fèi)用5000元,取得運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票。 (4)期初有留抵稅額2萬元。 相關(guān)發(fā)票都合法,且均可以抵扣,請計(jì)算該月應(yīng)繳納的增值稅。
1/714
2021-10-23
我想請問鄒老師,一般納稅人月末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)需要做賬務(wù)處理嗎?就是賬面上要不要體現(xiàn)留抵稅額。
1/574
2019-08-13
因房租等費(fèi)用發(fā)票金額較大,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)大于銷項(xiàng)的情況下,請問入賬是先不認(rèn)證,入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,還是全部認(rèn)證掉,做為留抵稅額比較好呢
1/921
2019-10-14
老師您好!請問我們公司2019年購置了一輛運(yùn)輸車輛用于公司配送業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,現(xiàn)在要出售,請問出售這個(gè)固定資產(chǎn)需要繳納的增值稅稅率也是13%嗎?那賬上現(xiàn)有的留抵稅額是否可以抵扣呢?謝謝老師
2/827
2021-09-29
老師好!之前進(jìn)貨A產(chǎn)品收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有留底,現(xiàn)在開專票網(wǎng)絡(luò)工程安裝9%銷項(xiàng)票出去,之前留底的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵現(xiàn)在的銷項(xiàng)稅額嗎,是營業(yè)執(zhí)照內(nèi)的經(jīng)營范圍,謝謝
1/654
2020-07-07
建筑企業(yè),18年12月有一筆預(yù)繳增值稅6120元,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那么這筆預(yù)繳稅款是是留抵嗎,如果留底,主表第28行是不填數(shù)嗎(只在附表四的第2列填數(shù))
1/1201
2019-01-06
老師您好,麻煩問下如果我們當(dāng)月未實(shí)現(xiàn)增值稅,出口退稅免抵稅額還需要繳納附加稅嗎?申報(bào)納稅的時(shí)候 免抵稅額附加稅計(jì)稅依據(jù)是當(dāng)月的免抵稅額還是免抵稅額減留底稅額的差額繳納附加稅呢?
1/1905
2020-08-05