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問下,我這個(gè)季度只開了專票,沒有開普票,報(bào)增值稅申報(bào)表如何填寫呢?是不是將本期預(yù)繳稅額的那個(gè)數(shù)填寫到本期應(yīng)納稅額里面,最后本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅為0,是不是這樣的?
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2020-10-15
老師我公司是小規(guī)模農(nóng)業(yè)種植企業(yè),這個(gè)月有6972元的免稅收入,有11,065.85元的上稅銷售額,可現(xiàn)在增值稅申報(bào)表老是沒填對(duì),能幫我看看哪里不對(duì)嗎?
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2020-04-17
老師,我現(xiàn)在查了下,之前7月份的時(shí)候我們的收購(gòu)發(fā)票的收入算在增值稅申報(bào)表的免稅收入里了,然后導(dǎo)致我的增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的利潤(rùn)表金額不一致,我現(xiàn)在要報(bào)11月份的賬要在哪個(gè)表上調(diào)整
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2020-12-04
差旅費(fèi)計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是填在增值稅申報(bào)表二中的8b和10欄,份數(shù)和稅額填,金額需要填嗎?我之前沒填,填的話填啥?我只填了份數(shù)和稅額,這樣對(duì)嗎
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2020-11-15
增值稅申報(bào)表,增值稅稅額填的526.5(因稅報(bào)表計(jì)算公式導(dǎo)致多填0.1),實(shí)際開票稅額526.4,這個(gè)怎么調(diào)賬面會(huì)計(jì)分錄小規(guī)模
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2019-07-10
請(qǐng)問個(gè)體戶在稅務(wù)局代開了專票,并且在稅務(wù)大廳已經(jīng)繳納了增值稅以及城建稅,請(qǐng)問填寫增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填寫,填上去會(huì)有稅金出來提示扣款,但是我已經(jīng)在大廳繳納了稅款
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2023-01-03
小規(guī)模企業(yè)開的普通機(jī)打發(fā)票在季度申報(bào)的時(shí)候要在增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模適用)里填寫嘛
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2015-10-10
請(qǐng)問老師收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣除了在增值稅申報(bào)表附表二中一、其他扣稅憑證 里填寫,還需要在四、其他 欄次填寫嗎?
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2020-04-30
老師,物流運(yùn)輸行業(yè)一般納稅人增值稅申報(bào)表中的營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表怎么填
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2019-04-15
老師,麻煩問一下,我們是小規(guī)模公司,這個(gè)月開的有普票和專票,增值稅申報(bào)表怎么填寫,審核才能通過,還有480元稅控設(shè)備抵扣
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2019-10-18
老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類,去年6月開錯(cuò)3%的稅率給客戶,應(yīng)是開13%,當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),所以按照稅局工作人員的方法把開錯(cuò)稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開具發(fā)票那欄,使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入,那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)賬,還是以月度統(tǒng)計(jì)表來對(duì)賬?
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2021-03-22
請(qǐng)問如果帳上的進(jìn)項(xiàng)稅額跟增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額總數(shù)不一致,屬于歷史遺留問題,需要怎么調(diào)賬嗎
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2021-04-19
1.出口貨物的進(jìn)項(xiàng)如何處理?要認(rèn)證嗎?認(rèn)證了在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),是直接抵扣的嗎2.出口貨物沒有開發(fā)票,這個(gè)收入要交增值稅嗎?在增值稅申報(bào)表中列出來嗎?哪個(gè)位置列出來?3.出口退稅,是退的什么稅?
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2019-03-21
有一小規(guī)模做汽車美容服務(wù)的客戶對(duì)公賬戶開通了平安付電子支付服務(wù),他客戶來店里消費(fèi)通過平安付電子支付打錢到公司基本戶,但沒開票出去,這種無票收入如何處理?在10月增值稅申報(bào)表哪里錄入
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2018-09-18
剛成立的小規(guī)模公司,本季度含稅收入17353.16,增值稅申報(bào)表怎么填?
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2018-01-10
老師好,小規(guī)模公司無票收入74273元,稅款怎么計(jì)算?增值稅申報(bào)表本期減免稅額一欄填多少?
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2021-10-15
小規(guī)模八月金稅盤200 ,稅控服務(wù)費(fèi)280元,480全額減免,會(huì)計(jì)分錄怎么做?增值稅申報(bào)表可以一次全額抵減嗎?
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2017-09-19
晚上好,老師!增值稅申報(bào)表實(shí)際抵扣稅額是系統(tǒng)自帶的比金碟銷項(xiàng)稅額多0.02,要如何調(diào)整呢?
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2021-01-15
增值稅申報(bào)表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒交的增值稅嗎?單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了,系統(tǒng)升級(jí)后,主表自動(dòng)生成,出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務(wù)局改一下?還是怎么辦?
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2017-06-28
老師,增值稅服務(wù)費(fèi)有個(gè)280的進(jìn)項(xiàng)稅可以全額抵扣的。在增值稅申報(bào)表里填附表四和減免稅額的附表后,主表是自動(dòng)生成的嗎,還是需要自己在主表23行填的
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2022-04-17