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申報(bào)增值稅納稅時(shí),申報(bào)稅額與會(huì)計(jì)憑證金額有誤差,申報(bào)表稅額自動(dòng)生成的,改怎么處理
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2020-01-09
申報(bào)增值稅的時(shí)候和發(fā)票的上的稅額差1分怎么辦呢?就是申報(bào)表多1分了
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2018-04-16
零申報(bào)增值稅,點(diǎn)擊進(jìn)到表格里面,直接點(diǎn)擊下一步,最后保存空空的表格申報(bào)就可以是吧?
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2019-01-10
老師,您好,增值稅申報(bào)不太明白,請(qǐng)問(wèn)我們專票有開(kāi)1%跟%3的,3%的全額交稅,不用填減免申報(bào),1%的要填減免申報(bào)表是嗎?然后無(wú)票收入跟開(kāi)1%普票的,同樣要填進(jìn)這個(gè)減免申報(bào)表里嗎?
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2022-01-19
申報(bào)增值稅時(shí)顯示“其他建筑服務(wù)未上報(bào),上期申報(bào)表未申報(bào),請(qǐng)?jiān)冢ㄎ乙陥?bào))”中選擇上個(gè)屬期進(jìn)行申報(bào),這是什么意思?
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2022-04-06
老師!您好,我們5月收到一張專票,已認(rèn)證,但是又退回給對(duì)方了,我們5月份申報(bào)增值稅時(shí)這張發(fā)票的進(jìn)賬在申報(bào)表中如何填寫呢?
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2020-06-11
老師,比方我的進(jìn)項(xiàng)稅100走的應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),也還沒(méi)認(rèn)證,打算以后認(rèn)證,這個(gè)月也沒(méi)有銷項(xiàng),那這個(gè)月的增值稅附表二填0嗎?那我資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)是不是就顯示負(fù)數(shù)了呀,-100呀,
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2020-04-19
10月份的進(jìn)項(xiàng)在10月底前認(rèn)證之后,11月份通過(guò)電子稅務(wù)局填制《增 值 稅 納 稅 申 報(bào) 表》及其附列資料嗎?
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2016-10-22
老師好,小規(guī)模用過(guò)的機(jī)器出出售給另外一家小規(guī)模企業(yè),如何交增值稅及附加稅的呀?報(bào)表如何申報(bào)呀
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2019-10-22
我們總監(jiān)讓把每月增值稅及附加按項(xiàng)目體現(xiàn),難免有項(xiàng)目外的專票抵扣,這樣就對(duì)不上每月的申報(bào)表噠
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2023-09-13
我在申報(bào)增值稅,填寫附表二的時(shí)候,彈出一個(gè)異常抵扣風(fēng)險(xiǎn)提醒的提示,這個(gè)是說(shuō)我的進(jìn)項(xiàng)有問(wèn)題嗎
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2019-07-03
老師 小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn) 那附加稅申報(bào)表填不填增值稅?然后再選擇個(gè)減免 應(yīng)交稅費(fèi)變成0?
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2020-01-05
請(qǐng)問(wèn)增值稅免征附加稅的表怎么填,是0申報(bào)還是說(shuō)填寫應(yīng)納稅額,然后在本期減免那里填上減免額
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2019-07-12
小規(guī)模物業(yè)公司,這個(gè)季度的增值稅怎么申報(bào),3月份按1%的怎么報(bào),需要填寫附表的那個(gè)免稅項(xiàng)目嗎
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2020-04-08
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅申報(bào)是填在一般計(jì)稅方法未開(kāi)票收入6%即第5欄嗎,還需要填其他附表嗎?
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2020-05-11
增值稅納稅申報(bào)表收入必須和所得稅報(bào)表一致嗎,不一致不能申報(bào)嗎,還是跟稅局溝通一下就行
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2018-05-29
如圖,還是納稅申報(bào)表問(wèn)題,我要填列附表一和附表二,根據(jù)這個(gè)嗎?然后哪兒打印的?問(wèn)題在圖中顯示
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2014-11-29
全額抵扣防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)申報(bào)表上怎么填,在哪張附表上填列?是在附表四上填嗎?
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2017-06-06
增值稅納稅申報(bào)表附列資料,適用差額征稅,適用于哪些企業(yè),也就是說(shuō)為什么這些企業(yè)適用差額征稅?
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2019-12-16
增值稅附表2為什么不能填數(shù)?。课乙呀?jīng)認(rèn)證抵扣了,但是本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那里是黑色的
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2018-12-04