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專項(xiàng)撥款,專賬核算時(shí),這樣做行嗎?1收到時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款10000 貸:銀行存款100002花費(fèi)時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費(fèi)用 2000 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 2000這樣做對(duì)嗎?
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2017-04-23
庫存現(xiàn)金沒多少,那住宿費(fèi)和差旅費(fèi)我可以做成法人的其他應(yīng)付款嗎?借:管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。。這個(gè)其他應(yīng)付款是不是算法人墊支的借款費(fèi)用?以后還是得還的對(duì)吧?
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2017-08-02
單位借個(gè)人資金用于經(jīng)營(yíng)的,付出的低于銀行利息的借款費(fèi)用支出可以據(jù)實(shí)扣除嗎?
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2017-06-07
老師,請(qǐng)問借了現(xiàn)金的差旅費(fèi),費(fèi)用超過借支費(fèi),剩下的款可以用公司的基本戶報(bào)銷嗎?
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2016-09-02
利息收入 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 如果要把財(cái)務(wù)費(fèi)用體現(xiàn)在借方怎么做啊 ?
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2018-01-12
收銀行利息 100 借銀行存款 100 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用100 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本年利潤(rùn) 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-100這樣嗎
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2019-04-30
專用發(fā)票未認(rèn)證會(huì)計(jì)分錄?借:原材料,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;貸:應(yīng)付賬款,還是可以,借:原材料,借:其他應(yīng)收款-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;貸:應(yīng)付賬款,哪個(gè)對(duì)?
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2019-09-14
18年時(shí)借方:管理費(fèi)用 110.49 貸方:其他應(yīng)交款:110.49 。 19年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,正確是 借方:管理費(fèi)用 1104.86 貸方:其他應(yīng)交款1104.86 老師 19年我要調(diào)整: 借 以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用994.37 貸 其他應(yīng)收款 994.37 是這樣嗎?
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2019-07-18
老師 一般納稅人收到專票分錄是不是應(yīng)該是借:費(fèi)用成本類 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款/應(yīng)付賬款/庫存現(xiàn)金 如果是收到普票:借費(fèi)用成本類 貸銀行存款
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2021-07-13
老師 我們公司想借款給私人 可以和個(gè)人簽個(gè)借款協(xié)議 然后銀行以借款的用途打出去嗎?賬務(wù)上需要做什么處理 沒有約定利息 一個(gè)月后就還回來,我是不是就不用交稅了
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2023-08-08
老板向公司借款50萬用于跑業(yè)務(wù),本來想算作費(fèi)用,但是又都沒有發(fā)票,老板說算是借款,可以直接從從公司賬戶上轉(zhuǎn)給他嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要怎么做賬?借款需要交稅嗎?
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2019-12-25
6月份財(cái)務(wù)費(fèi)用有兩筆,第一筆是扣手續(xù)費(fèi)借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用10,貸方:銀行存款10,第二筆是收到存款利息 借方:銀行存款64,貸方:財(cái)務(wù)費(fèi)用64。請(qǐng)問老師針對(duì)這兩筆月末結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用的分錄是借財(cái)務(wù)費(fèi)用54,貸方本年利潤(rùn)54嗎?
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2018-07-04
平常員工的備用金借款,需要定期歸還再重新借嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2019-03-01
老師您好!請(qǐng)問在注會(huì)中,假如一般借款和專門借款在1月借入,2月份開始資本化,但是4月份的時(shí)候才開始占用一般借款,那么請(qǐng)問一般借款的應(yīng)付利息總額是是從2月份開始算還是4月份呢?
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2019-05-18
我公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)還沒有簽訂第3方協(xié)議 個(gè)人用現(xiàn)金支付 100 借所得稅費(fèi)用100 貸應(yīng)交稅費(fèi) 100 ,借應(yīng)交稅費(fèi) 100貸其他應(yīng)付款100 借其他應(yīng)付款 100 貸 銀行存款100 這樣對(duì)嗎
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2020-10-23
老師問下,公司沒有基本戶,餐費(fèi)是股東支付,報(bào)銷人是我,分錄,借,管理費(fèi)用貸,其他應(yīng)付款對(duì)嗎?還是先做現(xiàn)金入帳,借,預(yù)付賬款貸,庫存現(xiàn)金,在借,管理費(fèi)用貸,貸,其他應(yīng)付款
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2019-06-26
單位采購(gòu)員借備用金,從網(wǎng)上買一些制作產(chǎn)品的材料,備件等等,我做的會(huì)計(jì)分錄有借,其他應(yīng)收款***貸,銀行存款發(fā)票回來的分錄借,費(fèi)用科目 進(jìn)項(xiàng)稅貸,其他應(yīng)收款***這樣對(duì)吧
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2018-08-09
甲公司為建造一條生產(chǎn)線于2018年12月31日借入一筆長(zhǎng)期借款,本金為1000萬元,年利率為6%,期限為4年,每年末支付利息,到期還本。工程采用出包方式,于2019年2月1日開工,工程期為2年,2019年相關(guān)資產(chǎn)支出如下:2月1日支付工程預(yù)付款200萬元;5月1日支付工程進(jìn)度款300萬元;7月1日因工程事故一直停工至11月1日,11月1日支付了工程進(jìn)度款300萬元。2020年3月1日支付工程進(jìn)度款100萬元,6月1日支付工程進(jìn)度款100萬元,工程于2020年9月30日完工。閑置資金因可取得0.1%的月收益。 要求:計(jì)算2019年2020年利息費(fèi)用資本化金額和費(fèi)用化金額。
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2022-04-07
短期借款利息應(yīng)按照用途不同,歸集在管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,制造費(fèi)用等科目中。這句話對(duì)嗎
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2017-08-12
甲公司為建造一條生產(chǎn)線于2018年12月31日借入一筆長(zhǎng)期借款,本金為1000萬元,年利率為6%,期限為4年,每年末支付利息,到期還本。工程采用出包方式,于2019年2月1日開工,工程期為2年,2019年相關(guān)資產(chǎn)支出如下:2月1日支付工程預(yù)付款200萬元;5月1日支付工程進(jìn)度款300萬元;7月1日因工程事故一直停工至11月1日,11月1日支付了工程進(jìn)度款300萬元。2020年3月1日支付工程進(jìn)度款100萬元,6月1日支付工程進(jìn)度款100萬元,工程于2020年9月30日完工。閑置資金因可取得0.1%的月收益。 要求:計(jì)算2019年2020年利息費(fèi)用資本化金額和費(fèi)用化金額。
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2022-04-02