
專項撥款,專賬核算時,這樣做行嗎?1收到時借:專項應付款10000 貸:銀行存款100002花費時借:專項應付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費用 2000 貸:專項應付款 2000這樣做對嗎?
答: 1反了。 專項撥款有沒有相應的文件規(guī)定。
村集體收到專項款時,借:銀行存款 貸:專項應付款;支付并收到發(fā)票時 借:專項應付款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:其他收入,這樣做對嗎
答: 你好,支付和收到發(fā)票的時候不對。借管理費用,貸銀行存款, 然后借專項應付款,貸其他收入。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到動遷款補償時,做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項應付款100萬;動遷過程中產(chǎn)生費用時,借:管理費用8萬 應交稅費-進項稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項應付款時,借:專項應付款10萬 貸:什么科目?
答: 你好,核銷專項應付款時,貸方是? 其他收益? 科目


小不懂 追問
2017-04-23 20:01
方老師 解答
2017-04-23 20:04