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本期填寫的,適用3-1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%,征收率增值稅發(fā)票不含稅金額229120.66的2%,請確認填寫是否正確
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2023-07-04
期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%的征收率增值稅發(fā)票不含稅金額19450.54的2%.請確認填寫是否正確
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2022-07-15
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅額119623.83的2%,請確認填寫是否正確。
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2023-07-13
一月有兩張發(fā)票是做了抵扣認證,同時賬務也做了:借:管理費用 應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款,但是我那個月給稅務局申報時忘記申報了,我又不想跑稅務局去申報,想把這筆進項稅轉出,我應該做:借:管理費用 貸:應交增值稅-進項稅 嗎?還是貸:應交增值稅-進項稅轉出 呢?
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2017-06-05
老師您好,我是一般納稅人,報差旅費418(票面金額)借-管理費用-差旅費383.49 借-應交增值稅-進項34.51 貸-銀行存款 418 老師,請問我這樣做對嗎?
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2020-07-01
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2019年7月開始自行建造管理房屋一幢,購入所需各種物資100000元,支付增值稅稅額13000元,全部用于建造廠房。另支付工程人員工資20000元,提取工程人員的福利費2800元,支付其他費用3755元。該管理用房的入賬價值為()元 A 113000 B 126555 C 122800 D 139555
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2020-06-27
法的規(guī)范性行政解釋在執(zhí)行中具有普遍的約束力,但原則上講,不能作為法庭判案的直接依據(jù)。怎么理解?
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2022-08-28
一居民企業(yè)投資于另一居民企業(yè),從其所分回的股息紅利所得,按現(xiàn)行稅法,是免征企所稅的?
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2019-06-14
結算本月應付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資850 000元,車間管理人員工資12 000元,行政管理部門人員工資15 000元。
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2021-12-05
初級會計實務中 第四章 增值稅-稅收優(yōu)惠: 免稅項目和免征增值稅的區(qū)別?
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2019-03-02
是不是所有的行業(yè)都能辦理核定征收,上午服務業(yè)核定征收的稅率是多少呢?
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2016-12-13
@家權老師 老師 假如收到兩年的租賃費收入200萬,增值稅做分錄:借管理費用218 貸:其他業(yè)務收入200 應交稅費應交增值稅銷項稅額18。企業(yè)所得稅確認當年收入100萬。也就是需要會計利潤納稅調減100萬 按100萬繳納企業(yè)所得稅是吧?
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2024-12-27
老師,核定征收企業(yè)如何建賬,比如一家公司,核定每季3萬,季度交交增值稅2700,代開專票時預交2000,申報時補交700元,要如何處理。
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2020-03-06
劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開發(fā)服務,并達到了無形資產(chǎn)入賬條件,合同約定稅后勞務報酬40 000元,個人應交稅費由企業(yè)負擔。劉明的應稅行為按小規(guī)模納稅人管理,假定不免征增值稅,增值稅征收率為3%。根據(jù)有關規(guī)定,月銷售額不超過10萬元的,免征教育費附加、地方教育附加和水利建設基金等附加費,請計算劉明應交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應代扣代交個人所得稅稅款,并寫出天禹公司相關會計分錄。
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2023-06-12
2.劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開發(fā)服務,并達到了無形資產(chǎn)入賬條件,合同約定稅后勞務報酬40 000元,個人應交稅費由企業(yè)負擔。劉明的應稅行為按小規(guī)模納稅人管理,假定不免征增值稅,增值稅征收率為3%。根據(jù)有關規(guī)定,月銷售額不超過10萬元的,免征教育費附加、地方教育附加和水利建設基金等附加費,。 請計算劉明應交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應代扣代交個人所得稅稅款,并寫出天禹公司相關會計分錄。
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2022-06-17
增值稅申報時,政府補貼免稅收入需要填嗎?
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2022-04-16
對于提供餐飲服務的,若從生產(chǎn)基地也是自己的,到酒店餐飲,還有其他企業(yè)食堂及自身內(nèi)部食堂,這個還增值稅怎么說,適不適用免征部分鮮活肉蛋增值稅的說法,若免,發(fā)票開普票,上面有免稅子樣?有稅率不,賬務怎么處理,免去部門企業(yè)所得稅里記入收入嗎
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2020-03-21
老師,我們公司承包了1樓至11樓的業(yè)務,每月收客戶的物業(yè)管理費、代攤水、電費、停車管理費,清潔費,場地租金,開出增值稅精通發(fā)票,報務名稱就寫以上名稱,但是要在開票系統(tǒng)設置才行,這幾個收費項目的編碼應該是什么?稅率應該是多少?
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2016-07-27
企業(yè)12月份財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)下列情況增值稅略。1.盤虧甲材料1000千克,單位成本40元2.盤盈鼎材料500千克,單位成本50元。3.產(chǎn)成品倉庫發(fā)現(xiàn)毀損A產(chǎn)品500件,每件實際成本100元。對上述清查結果,經(jīng)有關部門批準后處理如下。甲材料300千克屬倉庫管理人員失職造成,應由其賠償。另外700千克屬管理制度不健全造成,列管理費用處理。丙材料盤盈是由于計算不準造成。作沖減管理費用處理A產(chǎn)品毀損屬于以外事故造成保險公司同意賠償3萬元。凈損失按規(guī)定予以轉銷。會計分錄 ?
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2020-07-03
小規(guī)模納稅人季度銷售收入不滿9萬免增值稅,企業(yè)所得稅有沒有什么優(yōu)惠政策啊
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2019-01-14