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管理費用月底結(jié)轉(zhuǎn) 先寫本月合計 結(jié)轉(zhuǎn) 本年累計 還是先寫 結(jié)轉(zhuǎn) 本月合計本年累計 我以前問過老師 是先結(jié)轉(zhuǎn) 本月合計 本年累計 但是i 工廠的老會計說我做的不對 要先寫本月合計 結(jié)轉(zhuǎn) 不用寫本年累計
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2017-09-10
我們應(yīng)該放長攤的費用,錯誤放在了管理費用,每月底管理費用也結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤,然后現(xiàn)在想在年底一次調(diào)賬回來,調(diào)到長攤,這個要怎么處理好呢?
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2018-05-25
盤盈就是涉及貸方:管理費用,最后要進(jìn)去本年利潤,這個有沒有涉及到稅費問題?一般怎么出現(xiàn)盤盈的?
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2019-07-10
老師員工報銷管理費用,可以用銀行公戶直接轉(zhuǎn)賬給員工嗎,我們沒有現(xiàn)金,只有基本戶,他寫了報銷單
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2020-01-06
借;本年利潤 360 貸;管理費用 360 ,這個借貸方合計數(shù)才是360嗎
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2015-12-09
公司辦理寬帶業(yè)務(wù)收到工本費及手續(xù)費 是記管理費用里面的什么明細(xì)
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2016-10-13
老師管理費用該怎么結(jié)轉(zhuǎn),直接借:本年利潤 貸:管理費用嗎
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2020-05-26
老師我想問一個股份支付章節(jié)的可行權(quán)修改問題。 修改后的服務(wù)增加我不理解怎么做真么增。 假設(shè)等待期五年 股份支付——權(quán)益支付 支付給管理層 修改前 初始股票價100 行權(quán)價60 修改后 股票價100 行權(quán)價40 老師可以這樣理解么 (100-60)/5=8 修改前每年記管理費和其他資本公積8 修改后 管理費用和資本公積 理論上為每期(100-40)/5=12,因為第三期前修改所以第三期為12+(12-8)*2=20 4.期5期為12 是這樣么老師 另一個情景 老師我想問一個股份支付章節(jié)的可行權(quán)修改問題。 修改后的服務(wù)增加我不理解怎么做真么增。 假設(shè)等待期五年 股份支付——權(quán)益支付 支付給管理層 修改前 初始股票價100 行權(quán)價60 修改后 股票價100 行權(quán)價60 可執(zhí)行期提前一年 老師可以這樣理解么 是不是 第四年管理費為(100-60)/4=10 第三為管理費10+(10-8)+(10-8)=14
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2020-06-05
籌建期間的借款利息,是加上不符合資本化條件,才計入管理費用嗎?那加上符合資本化條件,又計入哪個科目呢?
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2017-12-17
合并報表的問題 問題1 貸固定資產(chǎn)-原價200 就是固定資產(chǎn)虛增200萬 沖掉,那么為什么要沖折舊 跟管理費用15呢? 是因為虛增的200萬增加了折舊所以要沖掉嗎? 問題2 為什么站在合并報表角度,固定資產(chǎn)的賬面價值是用800呢?為什么不是1000?合并角度 固定資產(chǎn)不應(yīng)該是把賬面調(diào)公允 也就是 借:固定資產(chǎn) 200 貸:資本公積 200 他這個說固定資產(chǎn)還是用舊的賬面價值800減折舊是740 跟1000減折舊925 產(chǎn)生185可抵扣差異 為什么 我理解的是比如賣畫 我賬面記800 然后這個畫市場價1000 你把我收了我當(dāng)然把我賬面調(diào)到市場價也就是1000賣啊 他這個怎么還是用賬面800
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2020-09-21
管理費用是不是每月累加,到年底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?
1/1221
2018-09-30
老師,我們應(yīng)該放長攤的費用,錯誤放在了管理費用,每月底管理費用也結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤,然后現(xiàn)在想在年底一次調(diào)賬回來,調(diào)到長攤,這個要怎么處理呢?
1/584
2018-05-25
長投里 同控下,交易費用是借計管理費用, 傭金是借計 資本公積,而不是跟交易費用一樣計入管理費用嗎?
1/710
2022-07-13
3月報表管理費用本年累計數(shù)多了1000,在4月份做賬時管理費用少做1000。為什么月底出報表時管理費用本年累計數(shù)報表數(shù)據(jù)還是不對?反而比賬上少了2300
3/590
2021-05-06
沒開業(yè)之前的所有不符合資本化的花費都可以記在管理費用-開辦費里嗎
2/922
2016-12-29
在登記總分類帳時,例如管理費用期初余額為0一月本月合計借方1200貸方1200余額0本年累計:借方1200貸方1200 余額0 ,二月管理費用借方4000貸方4000余額0那如何登記計算本年累計呢?
1/1939
2017-10-06
我們公司沒有收入,但有管理費用,請問結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤后,本年利潤是不是要用紅筆填寫
1/1210
2019-10-18
老師好 總賬 管理費用的本年累計 是本月合計加上上個月合計嘛
1/1640
2019-10-26
股份支付章節(jié),如果題目問當(dāng)年資本公積-其他資本公積的余額,是不是不需要減去往年的的資本公積的數(shù)字,但是如果問管理費用的話,就需要減去往年的了。
1/1052
2019-08-25
股份支付章節(jié),如果題目問當(dāng)年資本公積-其他資本公積的余額,是不是不需要減去往年的的資本公積的數(shù)字,但是如果問管理費用的話,就需要減去往年的了。
1/830
2019-08-24