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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-26 16:45

你好 是的  月末這樣來結轉的  借:本年利潤 貸:管理費用

十月 追問

2020-05-26 16:46

利潤分配-未分配利潤是不是年末才需要結轉呢老師

十月 追問

2020-05-26 16:47

本年利潤是不是年末才需要結轉到利潤分配-未分配利潤中

meizi老師 解答

2020-05-26 16:53

你好 是的年末結轉本年利潤到未分配利潤的 。 是的

十月 追問

2020-05-26 17:09

老師因為當期沒有確認收入,那這樣結轉成本時,本年利潤借方是負數(shù)影響嗎

meizi老師 解答

2020-05-26 17:14

你好      你沒收入哪來的成本 ?

十月 追問

2020-05-26 17:41

是這樣的,我們是一家勞務公司,成本是工人的工資,每個月要計提工資,那不是需要結轉成本嗎,但是甲方是好幾個月才給我們辦理一次結算,我們是在辦理結算開發(fā)票的時候才確認的收入,所以有的月份沒有收入只有成本

meizi老師 解答

2020-05-26 17:44

你好 那你就計入勞務成本 到時取得收入在結轉

十月 追問

2020-05-26 17:46

老師,計提工資的時候我是借:工程施工-人工成本  貸:應付職工薪酬,如果不結轉成本的話是不是到這一步就不需要再做分錄了,等確認了收入再結轉

meizi老師 解答

2020-05-26 17:50

你好  是的     在結轉。 你收入都沒 不結轉成本

十月 追問

2020-05-26 17:51

不好意思再問一下,是不是沒有收入,成本費用、稅金都不用結轉

meizi老師 解答

2020-05-26 17:54

你好    沒有收入   你只是不結轉成本就行了。  你月末的損益科目正常轉本年利潤哦

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相關問題討論
你好!是的。正常就是這樣做
2017-09-21 09:08:39
可以的,把賬做平就是了
2022-02-12 09:46:10
借:管理費用(負數(shù)) 借:應付工資
2021-04-07 14:58:20
同學您好,因為管理費用是費用類科目,年末的時候收入費用類科目都要結轉到本年利潤。
2019-11-02 11:37:38
你上月沒結轉么,那你資產負債表咋平?
2019-04-16 13:57:50
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