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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-09-21 21:36

你好,同學(xué)。
1,這是屬于內(nèi)部損益,個別報表是按1000處理的,合并報表認(rèn)可的是800,那么200部分調(diào)整固定資產(chǎn),200對應(yīng)的折舊要調(diào)整
2,合并報表認(rèn)可的價值為800-800/10*9/12,個別報表的價值為1000-1000/10*9/12

6 追問

2020-09-21 22:15

初始合并 
我是個開畫廊的 我有個畫,我自己賬上是600 這個畫市值1000 你收我畫廊 你必須得按照1000市價 收我畫廊的畫 我也需要把我賬面調(diào)公允 因?yàn)槲毅y行存款就是收了1000
內(nèi)部交易
然后你把我畫廊收了之后 我再創(chuàng)作畫的畫賣你 也就是內(nèi)部交易,
我做賬
借:銀行存款100
貸:收入100
借:主成本80
貸:庫存商品 80
你做賬
借:庫存商品100
貸:銀行存款100

那么咱倆出個合并報表 咱倆都是一家了 你創(chuàng)的畫沒有對外售出 沒賣沒掙錢 只是相當(dāng)于你畫廊的畫放我這里 我又沒出售 哪來的收入? 就不應(yīng)該有賬 統(tǒng)統(tǒng)抵消
最后剩下
借:主成本80
      庫存商品20
貸:收入100
統(tǒng)統(tǒng)反著做抵消 
借:營業(yè)收入100
貸:營業(yè)成本80
      存貨20 
我只認(rèn)賬面也就是80的成本 虛增的20也抵消
假如說我全賣了 那我也是按賬面80轉(zhuǎn)成本 對不對?

陳詩晗老師 解答

2020-09-21 23:35

對的,沒有問題,后面這個畫廊這個理解沒有問題。

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你好,同學(xué)。 1,這是屬于內(nèi)部損益,個別報表是按1000處理的,合并報表認(rèn)可的是800,那么200部分調(diào)整固定資產(chǎn),200對應(yīng)的折舊要調(diào)整 2,合并報表認(rèn)可的價值為800-800/10*9/12,個別報表的價值為1000-1000/10*9/12
2020-09-21 21:36:02
合并報表對于評估增值的部分,這個是認(rèn)可的,要增加借固定資產(chǎn)等等貸資本公積。
2021-08-12 16:19:20
可以作為固定資產(chǎn)修理費(fèi)記管理費(fèi)用修理費(fèi),
2020-05-18 13:14:10
你好,你的會計分錄是正確的
2020-06-28 10:49:50
你好,是的 需要根據(jù)固定資產(chǎn)種類,規(guī)格型號分明細(xì)
2017-05-05 12:24:28
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