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老板說庫存太大要調(diào)庫存,是為啥呀!新手!現(xiàn)在庫存為13萬,2月末留抵稅額是3798.67 這有什么說道嗎!
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2018-03-21
我2016年底的進(jìn)項(xiàng)有留抵,但是我2016年全年未做進(jìn)銷項(xiàng)賬務(wù)處理,2017年我的進(jìn)項(xiàng)有余額我怎么做賬呢?
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2017-02-27
12月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留抵了所以稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),但是看我的資產(chǎn)負(fù)債表這里,應(yīng)交稅費(fèi)還是我的銷項(xiàng)
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2019-01-12
本月增值稅收入8914.69元,銷項(xiàng)稅685.31,進(jìn)項(xiàng)稅220.14元,上期留抵1923.04元,請問還需要繳納城建稅和教育附加嗎?
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2018-05-11
老師,18年年報(bào)調(diào)增調(diào)減后要退回來的錢是我們?nèi)ザ悇?wù)局申請退稅嗎還是留著19年繼續(xù)抵扣呢?
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2019-04-12
老師,18年年報(bào)調(diào)增調(diào)減后要退回來的錢是我們?nèi)ザ悇?wù)局申請退稅嗎還是留著19年繼續(xù)抵扣呢???
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2019-04-12
你好,老師。我家是把銀行回單拿回來了,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留抵到下個(gè)月的,沒有認(rèn)證。這個(gè)賬怎么做呢?
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2019-10-08
老師您好,請問下進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的最長期限是多久?連續(xù)5個(gè)月稅負(fù)都是0,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局注意?
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2020-05-22
企業(yè)相互之間借貸,收到利息的企業(yè)為一般納稅人,納稅申報(bào)時(shí)尚有留底進(jìn)項(xiàng)稅額,能否進(jìn)項(xiàng)抵扣
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2020-06-13
企業(yè)是一般納稅人,九月沒有開過銷項(xiàng)發(fā)票,九月購入小汽車,勾選了發(fā)票抵扣,報(bào)表數(shù)據(jù)已經(jīng)關(guān)聯(lián)上了,另外還有申報(bào)表附表四里稅控盤服務(wù)費(fèi)一直留底的進(jìn)項(xiàng)金額也在,和附表四里有個(gè)加計(jì)抵扣10%的小車進(jìn)項(xiàng)抵扣金額,我想問的問題是,這個(gè)附表四申報(bào)完了,數(shù)據(jù)是否應(yīng)該關(guān)聯(lián)到抵扣表的主表上嗎,還是說把兩個(gè)表的抵扣金額加起來就是我們實(shí)際留底的為抵扣稅額呢?這樣分別單獨(dú)申報(bào)就可以了呢,
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2021-10-21
4月份進(jìn)項(xiàng)稅借方余額1595.51元,銷項(xiàng)稅貸方余額22.64元,增值稅留抵稅余額114260.66元,我做的分錄是這樣的,(1)銷項(xiàng)稅22.64元與進(jìn)項(xiàng)稅1595.51元相抵,進(jìn)項(xiàng)稅借方余額1572.87元,這筆就不做分錄 (2)相抵后的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額1572.87元,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額1572.87 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1572.87 這個(gè)做的是不是正確呢,我有點(diǎn)拿不準(zhǔn)
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2018-05-09
老師,請問我企業(yè)是一般納稅人,這個(gè)月要注銷,庫存商品還有60多萬,都賣出去,也不用交增值稅,因?yàn)橐郧岸惵适前俜种?,現(xiàn)在是百分之十三,所以有留抵稅額,就那么放著,還是怎么處理?
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2019-09-23
增值稅申報(bào)表是-648261.48,財(cái)報(bào)上是-715320,可能是很早以前會(huì)計(jì)做錯(cuò)的,現(xiàn)在無從查證,能怎么處理? 現(xiàn)在賬上的留抵稅金是負(fù)數(shù),申報(bào)表和財(cái)務(wù)不一致
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2022-05-10
公司是一般納稅人,公司的客戶都是加盟商(個(gè)人),前任會(huì)計(jì)告訴我公司的外賬對客戶的發(fā)票都是虛開的,給別人代開,進(jìn)項(xiàng)稅額又認(rèn)證多,申報(bào)表上每個(gè)月都有留抵稅額,這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎
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2018-08-24
老師好!今天看到有一個(gè)留抵退稅政策。有點(diǎn)不明白。是當(dāng)期抵扣完了。還有剩下的進(jìn)項(xiàng)未抵扣。未抵扣的進(jìn)項(xiàng)以現(xiàn)金退回。那下個(gè)月有銷售了。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣了。增值稅就是本月銷售多少就交多少是這個(gè)意思嗎
2/10
2024-06-13
有銷無進(jìn)異常情況監(jiān)控,我單位是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很多,購買的顧客大都不需要發(fā)票,留抵稅額也大,手里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也多,現(xiàn)在都沒認(rèn)證,想銷售銷售庫存,在認(rèn)證。所以導(dǎo)致3月份有銷售無進(jìn)項(xiàng),請問老師怎么回復(fù)稅務(wù)局。
1/2005
2020-04-22
老師麻煩問下 我科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)的余額和申報(bào)表留抵稅的余額對不上 這個(gè)該怎么調(diào)賬哦?
1/2260
2019-10-21
留置權(quán)留置后 不是應(yīng)該與債務(wù)人約定留置財(cái)產(chǎn)后的履行期限嗎?怎么是自留置開始就有收取孽息的權(quán)利?
1/1196
2020-07-25
匯算清繳的審計(jì)報(bào)告是不分保留和不保留意見的是嗎?那會(huì)審的分吧?從哪能看出是否保留和不保留意見?
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2017-03-15
老師?酒店之前開的免稅,會(huì)務(wù)費(fèi)要補(bǔ)增值稅,補(bǔ)交增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做,實(shí)際是用留抵稅抵扣的 老師?之前加計(jì)扣除多了,現(xiàn)在沖銷,營業(yè)外收入申報(bào)時(shí)是負(fù)數(shù),可以填報(bào)表嗎? ??
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2020-10-15
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