老師 你好 公司主要做消防業(yè)務(wù)的 工程類比較少 主要是消防維保 開具發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)*消防維保
屬于這里面的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)嗎?
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2023-01-31
A公司是土建單位 B公司是消防施工單位 A公司總包消防工程款180萬,分包給B單位是150萬 是以前的老工程 簡易納稅 增值稅稅率是3% B單位開150萬發(fā)票給總包 單位 總包單位是按180萬開發(fā)票繳稅或是按30萬繳稅(扣除分包方的150萬) 謝謝
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2019-02-08
問下航天金稅開具的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票是否可以全額抵扣?如何做分錄?我們是一般納稅人
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2017-10-10
怎么看是一般納稅人
怎么看是小規(guī)模納稅人
一般納稅人賣稅控盤給小規(guī)模,為什么貸方要增加應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-小規(guī)模納稅人
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2019-09-28
現(xiàn)在有一個(gè)公司價(jià)值一百萬!現(xiàn)在要入股一個(gè)五百萬的公司!也是這五百萬公司的法人!現(xiàn)在我在這500萬公司是控股500萬,還是一百萬呀!
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2017-03-02
我有個(gè)問題想問大家,就是同時(shí)被甲公司控制的AB公司,如果A公司取得甲公司的B公司80%的股權(quán),這個(gè)說是同控,不按公允價(jià)值。那么甲公司從外面得到丙公司80%的控股權(quán),如果A公司又從甲公司得到這80%丙公司的控股權(quán),這個(gè)時(shí)候
這個(gè)時(shí)候A公司為什么又不算是同控?他也是從甲公司得到呀,兩公司之前也是被甲公司控制呀
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2020-05-15
您好,請問:
農(nóng)業(yè)機(jī)耕、排灌、病蟲害防治、植物保護(hù)、農(nóng)牧保險(xiǎn)以及相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)業(yè)務(wù),家禽、牲畜、水生動(dòng)物的配種和疾病防治。是免征增值稅的
公司年末算企業(yè)所得稅時(shí),可以把這項(xiàng)減去。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)(個(gè)體戶,不交企業(yè)所得稅,只按個(gè)人所得稅交):能減這項(xiàng)嗎
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2019-05-29
老師你好,請問化肥行業(yè)回復(fù)增收增值稅后,應(yīng)交增值稅怎么核算?我們是對(duì)農(nóng)戶銷售化肥,他們不需要發(fā)票,我們的銷售收入怎么核定銷售稅額。再有就是進(jìn)項(xiàng)稅額我們需要抄入稅控系統(tǒng)嗎?
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2015-09-10
我公司為消防維修公司,個(gè)人給我公司代開的消防設(shè)施修理費(fèi)計(jì)入哪里呢?
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2018-07-02
老師,我們單位有職工參加防汛,要給他們發(fā)放防汛補(bǔ)助,要和工資一起發(fā)嗎
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2024-08-15
增值稅申報(bào)時(shí),如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng),稅控系統(tǒng)專用設(shè)備820元可以在當(dāng)期填入嗎,填入后是不是使得留抵金額增加,還是說一定得銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》實(shí)際抵減欄
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2019-01-08
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù)
(1)銷售A產(chǎn)品收入為80萬元(不含增值稅),負(fù)責(zé)運(yùn)送A產(chǎn)品而取得的運(yùn)輸收入為8萬元。
(2)為了促銷,以折扣方式銷售B產(chǎn)品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發(fā)票上。
(3)由于上述B產(chǎn)品質(zhì)量問題,購買方退貨18萬元,但尚未收到應(yīng)退還的增值稅專用發(fā)票。
(4)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價(jià))。
(5)外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬元,用于翻修辦公樓。
(6)當(dāng)月第一批購進(jìn)原材料160萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為20.8萬元,貨款已經(jīng)全部支付,取得的防偽稅控發(fā)票已通過認(rèn)證。
已知:該企業(yè)購銷產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%。求該企業(yè)五月增值稅稅額
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2021-12-07
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):
(1)銷售A產(chǎn)品收入為80萬元(不含增值稅),負(fù)責(zé)運(yùn)送A產(chǎn)品而取得的運(yùn)輸收入為8萬元;
(2)為了促銷,以折扣方式銷售B產(chǎn)品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發(fā)票金額欄上;
(3)由于上述B產(chǎn)品質(zhì)量問題,購買方退貨18萬元,但尚未收到應(yīng)退還的增值稅專用發(fā)票;
(4)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價(jià));
(5)外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100 萬元,用于翻修辦公樓;
(6)當(dāng)月第一批購進(jìn)原材料160萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為20.8萬元,貨款已經(jīng)全部支付,取得的防偽稅控發(fā)票已通過認(rèn)證;
已知:該企業(yè)購銷產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%;
要求:計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納的增值稅稅額。
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2021-12-06
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):
(1)銷售A產(chǎn)品收入為80萬元(不含增值稅),負(fù)責(zé)運(yùn)送A產(chǎn)品而取得的運(yùn)輸收入為8萬元;
(2)為了促銷,以折扣方式銷售B產(chǎn)品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發(fā)票金額欄上;
(3)由于上述B產(chǎn)品質(zhì)量問題,購買方退貨18萬元,但尚未收到應(yīng)退還的增值稅專用發(fā)票;
(4)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價(jià));
(5)外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100 萬元,用于翻修辦公樓;
(6)當(dāng)月第一批購進(jìn)原材料160萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為20.8萬元,貨款已經(jīng)全部支付,取得的防偽稅控發(fā)票已通過認(rèn)證;
已知:該企業(yè)購銷產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%;
要求:計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納的增值稅稅額。
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2021-12-06
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):
(1)銷售 A 產(chǎn)品收入為80萬元(不含增值稅),負(fù)責(zé)運(yùn)送 A 產(chǎn)品而取得的運(yùn)輸收入為8萬
元;
(2)為了促銷,以折扣方式銷售 B 產(chǎn)品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發(fā)票金額欄上;
(3)由于上述 B 產(chǎn)品質(zhì)量問題,購買方退貨18萬元,但尚未收到應(yīng)退還的增值稅專用發(fā)票;
(4)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價(jià));
(5)外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬元,用于翻修辦公
◇
(6)當(dāng)月第一批購進(jìn)原材料160萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為20.8
萬元,貨款已經(jīng)全部支付,取得的防偽稅控發(fā)票已通過認(rèn)證;
已知:該企業(yè)購銷產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%;要求:計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納的增值稅稅額。
1/1890
2021-12-06
2018年1月付的稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),1月做的分錄:借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸 銀行存款。但是公司1月沒有收入,不用交稅,我填報(bào)增值稅的時(shí)候并沒有把這筆維護(hù)費(fèi)填在附表里,就是沒有管它,請問這樣有錯(cuò)嗎?如果有,現(xiàn)在2月怎么做??
1/1311
2018-03-12
電子普通發(fā)票,一張?jiān)鲋刀惗惪叵到y(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,一張普通技術(shù)服務(wù)費(fèi)1500元,哪張可以抵稅呢,還是都可以?怎么做分錄
1/1842
2020-07-01
老師 發(fā)票增量在稅控盤哪個(gè)設(shè)備里面操作
2/128
2023-11-24
新工業(yè)廠房的設(shè)計(jì)費(fèi)和防雷工程,白蚊防治列入固定資產(chǎn)嗎?應(yīng)該怎么處理?
1/1038
2019-08-20
老師,我們廠是做防火門窗的,每年會(huì)有個(gè)消防評(píng)定認(rèn)證費(fèi),這個(gè)入哪個(gè)科目
1/2744
2022-03-31
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