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老師,小規(guī)模公司,專票開1%728,普票開了12000,在增值稅申報表中,怎么填,,增值稅報表自動出來本期預(yù)繳稅額,那附加稅怎么報
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2021-10-25
5月代開增值稅專票44000元,稅金1281.55元,但5月申報附加稅時是零申報,那6月的附加稅申報表要怎么填?
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2017-07-13
老師,我們8月份開具了兩張零稅率的發(fā)票,8月份勾選了一張出口退稅進項發(fā)票。其他發(fā)票沒有。請問增值稅申報表我是不是只需要填寫下面這些標紅的表,其他表不用填寫,直接保存。(開給國外公司的,我們是外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷,一般納稅人)
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2023-09-13
你好,我現(xiàn)在報7月所屬期稅的時候碰到這種問題,開票系統(tǒng)的銷項稅額和稅務(wù)系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據(jù)是一致的【都是】,但是稅務(wù)系統(tǒng)里的增值稅申報表上顯示的銷項稅要多0.01元嗎,導(dǎo)致多交增值稅0.01,我已經(jīng)點擊扣款了,已經(jīng)不能撤回重新申報了,請問這多出來的0.01元如何做賬
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2021-08-12
你好,我司發(fā)票已抵扣,對方開了紅字發(fā)票和藍字發(fā)票,增值稅申報表進項稅額也轉(zhuǎn)出了,那我金蝶怎么入賬呢
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2022-10-17
老師,生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易,增值稅申報表,免抵退應(yīng)退稅額是怎么填的
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2022-02-18
您好!請問小規(guī)模公司1—3月份的營業(yè)收入比增值稅申報表多,多出部份是沒有開發(fā)票的,進了營業(yè)收入,所以導(dǎo)致增值稅申報表跟利潤表營業(yè)收入對不上,需要如何調(diào)整?
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2020-07-08
老師,轉(zhuǎn)出處理增值稅申報表要怎么填? 轉(zhuǎn)出處理對應(yīng)的會計做賬上還是按照 “比如借庫存商品貸進項稅這樣來做“這個方法來做嗎
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2020-10-13
小規(guī)模季度不超過三十萬,稅點1%,增值稅申報表按3%申報,會計分錄該怎么做
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2020-04-10
老師,電子稅務(wù)局增值稅申報表中表4《稅額遞減情況表》,第6行“本期發(fā)生額”是填寫本期認證的進項稅額嗎?
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2020-03-23
本公司2016年被稅務(wù)局查出有幾張進項發(fā)票是虛開,要求做進項轉(zhuǎn)出和調(diào)整2016年所得稅,進項和滯納金從本月的增值稅申報表中做了轉(zhuǎn)出,請問賬務(wù)上怎么做調(diào)整?
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2019-04-22
老師,請問增值稅申報表上的進項稅額比入賬金額多是怎么回事?
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2020-12-17
增值稅申報表上的應(yīng)納稅額與金稅盤上的稅額不一致
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2020-12-05
老師 為什么我稅盤的銷項稅額是43004.87元,但是增值稅申報表上面生成的是43004.85元,怎么后面小數(shù)點對不上呢,我刷新也一樣
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2023-04-10
增值稅申報表中留抵稅額如何調(diào)成0,留著進項下次有銷項時再抵扣,如圖
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2022-06-02
老師,你好,想咨詢一下,7月按時申報的增值稅和附加稅,但是沒有及時扣繳,8月5日扣繳的,但現(xiàn)在8月的增值稅申報表還未填,8月本期沒有要申報的增值稅和附加稅金額,但申報時,主表中附加稅費本年累計欄目不為0,請問這需要怎么填呢[圖片]
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2022-08-08
老師:第一季度公司開發(fā)票房屋租賃費5%,開票金額280000未達起征點,不需要交增值稅,填寫增值稅申報表10行小微企業(yè)免稅銷售額填寫280000元,需要填寫減免申報明細表嗎?
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2021-04-14
一 般納稅人報表里還要填一個增值稅申報表,服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細這個表,我們是工程服務(wù)公司 ,那這個表里有一個是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目這一列,這個實際扣除金額是什么呢??我們不涉及這個事吧???上個月都是補0保存的。那我想弄明白,這個扣除項目是怎么回事?????不是進項扣除額吧?????
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2018-04-09
增值稅申報表2月份,15欄,免抵退應(yīng)退稅額,是指1月份上報上去還是2月份上報上去的數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)是自動的嗎
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2023-04-16
想問一下因為之前?計算銷項稅時錯誤,而且已經(jīng)申報了,在不改變已經(jīng)申報了的銷項稅額情況下,如現(xiàn)在根據(jù)已經(jīng)錯報的銷項稅額反推數(shù)據(jù),把應(yīng)收借方增加,收入貸方增加,請問本月申報時應(yīng)該做哪些數(shù)據(jù)處理,憑證又該如何更正或者補記呢 例如? (稅率算錯的) 借:應(yīng)收10000 貸:收入8700 銷項稅1300 根據(jù)已經(jīng)申報的銷項稅反推 借:應(yīng)收11300 貸:收入10000 銷項稅1300 那差額部分本月如何做分錄, 應(yīng)收差額部分:11300-10000=1300 收入差額部分:10000-8700=1300 增值稅申報表和所得稅已經(jīng)申報了,要做什么修改啊
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2021-11-24