
老師,你好,想咨詢一下,7月按時(shí)申報(bào)的增值稅和附加稅,但是沒(méi)有及時(shí)扣繳,8月5日扣繳的,但現(xiàn)在8月的增值稅申報(bào)表還未填,8月本期沒(méi)有要申報(bào)的增值稅和附加稅金額,但申報(bào)時(shí),主表中附加稅費(fèi)本年累計(jì)欄目不為0,請(qǐng)問(wèn)這需要怎么填呢[圖片]
答: 您好,附加稅費(fèi)本年累計(jì)金額是今年全年已繳納的累計(jì)附加稅費(fèi),前期已經(jīng)繳納過(guò)附加稅這里肯定是有數(shù)據(jù)不為0的。
請(qǐng)問(wèn)在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)中如何看到,應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額)
答: 看第24行本年累計(jì)數(shù)字就是
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,工商年報(bào)中納稅總額=增值稅申報(bào)表24行中本年累計(jì) 稅金及附加本年累計(jì)數(shù) 所得稅本年累計(jì),這樣對(duì)不
答: 你您好,是增值稅,附加稅,還有所得稅的合計(jì)的,你們沒(méi)有其他土地增值稅之類的吧

