APP下載
?、【冰冰】
于2022-06-02 13:48 發(fā)布 ??1822次瀏覽
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-06-02 13:55
你好,做一部分無(wú)票收入的,下個(gè)月開(kāi)了發(fā)票再紅沖單位銷售稅率是多少?
?、【冰冰】 追問(wèn)
2022-06-02 14:16
稅率是13%,本月申報(bào)期我還可以更改,我要怎么更改,不想做一部份無(wú)票收入,下月再去紅沖
郭老師 解答
2022-06-02 14:19
你好,可以的,可以修改的680.93/13%做無(wú)票收入是這些金額你這個(gè)留底是這個(gè)月形成的嗎。
2022-06-02 14:24
是的,本期形成的
2022-06-02 14:26
本月形成了留抵,稅務(wù)那邊又說(shuō)不行,要調(diào)成0,多出來(lái)的下月再抵,我現(xiàn)在要調(diào)哪里
2022-06-02 14:31
你好,做一部分無(wú)票收入,然后下一個(gè)月開(kāi)了發(fā)票紅沖無(wú)票收入未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
2022-06-02 14:36
在哪里做無(wú)票收入
2022-06-02 14:38
表一百分之十三銷售貨物未開(kāi)具發(fā)票一欄。
2022-06-02 14:49
好的,謝謝老師
2022-06-02 14:54
不用客氣,工作愉快。
2022-06-02 15:48
憑證本月與下月我要怎么做呢
2022-06-02 15:50
你好,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)紅沖無(wú)票收入,然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
增值稅留底稅額申報(bào)抵增值稅欠稅怎么填表
答: 同學(xué)這個(gè)增值稅申報(bào)表直接抵扣了
增值稅留抵稅額, 每個(gè)月申報(bào)增值稅都會(huì)有留抵稅額的會(huì)計(jì)分錄
答: 您好,留底不用特殊做分錄。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)交增值稅余額是不是等于增值稅申報(bào)表期末留抵
答: 你好,不是的,這個(gè)不一定的,不一定。
增值稅留抵抵欠稅,是帶有留抵的申報(bào)表去抵欠稅的嗎
討論
增值稅申報(bào)表中留抵稅額如何調(diào)成0,留著進(jìn)項(xiàng)下次有銷項(xiàng)時(shí)再抵扣,如圖
老師 期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額是增值稅申報(bào)表中的上期留抵稅額嗎?
填寫增值稅申報(bào)表時(shí)1至9月沒(méi)有計(jì)提加計(jì)抵減 九月稅務(wù)局要求全額計(jì)提 但是九月有留抵稅額 按總進(jìn)項(xiàng)稅的5%計(jì)提填上不正確 怎么辦
申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖募{稅人如何填寫增值稅申報(bào)表?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 707842 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
?、【冰冰】 追問(wèn)
2022-06-02 14:16
郭老師 解答
2022-06-02 14:19
?、【冰冰】 追問(wèn)
2022-06-02 14:24
?、【冰冰】 追問(wèn)
2022-06-02 14:26
郭老師 解答
2022-06-02 14:31
?、【冰冰】 追問(wèn)
2022-06-02 14:36
郭老師 解答
2022-06-02 14:38
?、【冰冰】 追問(wèn)
2022-06-02 14:49
郭老師 解答
2022-06-02 14:54
?、【冰冰】 追問(wèn)
2022-06-02 15:48
郭老師 解答
2022-06-02 15:50