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借 應交稅費轉出未交增值稅 -2000 貸 應交稅費未交增值稅 -2000 這個分錄負數(shù)代表什么
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2022-01-22
稅費多交了9分,多的9分算到營業(yè)外支出,請問應該怎么做賬?借:營業(yè)外支出--其他 貸:應交稅費--應交增值稅--已交稅費對嗎?
1/2848
2018-01-31
購進交易性金融資產這塊,應交增值稅為什么是 交易費用可抵扣的呢
1/5101
2018-12-17
老師,我的應交稅費科目 借貸金額不平 對嗎?我目前增值稅科目下有待認證進項 轉出未交增值稅
1/1630
2019-10-07
應交稅費轉出未交增值稅科目在借方貸方這搞不明白
2/1917
2019-06-03
這個圖片里面的應交稅金以及二級科目的應交增值稅、未交增值稅都是紅字,是不是說明有176326.16元留抵的稅未抵扣?
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2017-06-12
那么老師一當月代開的發(fā)票當時就繳納增值稅了,入賬是入到:應交稅費—已交稅金了,可是確認銷售時候,計入應交稅費—應交增值稅-銷項稅,這個該怎么處理呢?
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2018-12-01
老師,請問一下 我公司支付租金5萬,稅費1000元也是我們支付的 我做會計分錄,能這么做嗎? 借:管理費用-租金 50000 應交稅費-應交增值稅(已交增值稅)1000 貸:銀行存款 51000
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2021-03-08
我本月把進銷項結轉后,轉出未交增值稅的余額為貸方5萬。現(xiàn)在已交稅金還有借方余額8萬,我用已交稅金抵了應交5萬的稅。這里的結轉分錄怎么做
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2020-07-06
如果月末做 這筆分錄:應交稅費-應交增值(轉出未交增值稅),貸:應交稅費-未交增值稅,是不是這個科目 應交稅費-應交增值(轉出未交增值稅),一直都有余額?
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2017-05-16
1月份2月份 結轉未交增值稅做成 借 :應交稅金-應交增值稅-進項稅額 借 :應交稅金-未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅 做錯了是嗎 3月份怎么調整
2/303
2019-03-11
新來這個公司,看年初應交稅費-應交增值稅銷項稅額、進項稅額、已交稅金、應納稅減征額均有余額,怎么做帳務處理呢?
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2018-07-15
這個月收到銀行流水有是交上個月的應交稅費怎么樣填寫分錄 是轉出未交增值稅嗎
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2019-07-13
一般納稅人什么時候涉及應交稅費-應交增值稅-已交稅金這個科目,
2/1192
2017-01-19
老師,進項大于銷項時賬務上是不是不用做計提之類的了,要交稅時做的分錄是借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅。除了這個計提分錄,還需要做別的分錄嗎?
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2016-12-02
老師你好,進項大于銷項,賬務這樣處理正確嗎?比如說:本月進項3000元,銷項1000元 借: 應交稅費_應交增值稅(銷項稅額) 1000 應交稅費_未交增值稅 2000 貸:應交稅費_應交增值稅(進項稅額) 3000
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2020-08-04
公司注銷了,怎么結平應交稅費進項、銷項和轉出未交增值稅這三個科目的余額?
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2017-04-13
那老師您幫忙看看,我們名字科目里面,應交稅費-增值稅,貸方有余額這個表示什么意思呢?需要做結轉到轉出未交增值稅里面嗎?
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2021-06-27
7月30日,將銷項稅22272和進項稅15680全部結往應交稅費―應交增值稅―未交增值稅,會計分錄怎么寫?
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2019-08-18
上個月做了一筆轉出多交的增值稅的分錄,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多繳增值稅) 這個月收到退回來的稅費 分錄怎么寫?
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2023-01-05