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借:受托代銷商品款 應交稅費-應交增值稅版(進項稅額) 貸:應付賬款
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2024-06-07
老師,可以請教你個問題嗎? 我有一筆業(yè)務不知道做的對不對: 商業(yè)企業(yè)購入庫存商品: 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 當月已抵扣進項稅額 后來商品有問題退回: 借:銀行存款 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
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2021-06-24
我要填國資報表,報表上要填4月份的應交稅費總額和已交稅費總額,是填哪些數(shù)字?我們每個月不結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的,年底結(jié)轉(zhuǎn)。還有只有房產(chǎn)稅,環(huán)保稅,土地使用稅是計提的,其他不計提
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2021-05-06
老師,2月預收賬款貸:應交稅費--應交增值稅--銷項稅 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅 貸:應交稅費--未繳增值稅 3月繳稅:借:應交稅費--已交稅金 貸:銀行存款。老師這樣做對嗎?8月我們才開這個預收賬款的發(fā)票,應該怎么做分錄?
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2018-10-17
老師我上個月的應交稅金沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去 下個月只接借:應交稅金-應交增值稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎
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2022-01-21
我本月把進銷項結(jié)轉(zhuǎn)后,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額為貸方5萬。現(xiàn)在已交稅金還有借方余額8萬,我用已交稅金抵了應交5萬的稅。這里的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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2020-07-06
如果月末做 這筆分錄:應交稅費-應交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應交稅費-未交增值稅,是不是這個科目 應交稅費-應交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅),一直都有余額?
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2017-05-16
1月份2月份 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅做成 借 :應交稅金-應交增值稅-進項稅額 借 :應交稅金-未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅 做錯了是嗎 3月份怎么調(diào)整
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2019-03-11
新來這個公司,看年初應交稅費-應交增值稅銷項稅額、進項稅額、已交稅金、應納稅減征額均有余額,怎么做帳務處理呢?
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2018-07-15
這個月收到銀行流水有是交上個月的應交稅費怎么樣填寫分錄 是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2019-07-13
一般納稅人什么時候涉及應交稅費-應交增值稅-已交稅金這個科目,
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2017-01-19
老師,進項大于銷項時賬務上是不是不用做計提之類的了,要交稅時做的分錄是借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅。除了這個計提分錄,還需要做別的分錄嗎?
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2016-12-02
老師你好,進項大于銷項,賬務這樣處理正確嗎?比如說:本月進項3000元,銷項1000元 借: 應交稅費_應交增值稅(銷項稅額) 1000 應交稅費_未交增值稅 2000 貸:應交稅費_應交增值稅(進項稅額) 3000
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2020-08-04
公司注銷了,怎么結(jié)平應交稅費進項、銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅這三個科目的余額?
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2017-04-13
那老師您幫忙看看,我們名字科目里面,應交稅費-增值稅,貸方有余額這個表示什么意思呢?需要做結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嗎?
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2021-06-27
7月30日,將銷項稅22272和進項稅15680全部結(jié)往應交稅費―應交增值稅―未交增值稅,會計分錄怎么寫?
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2019-08-18
上個月做了一筆轉(zhuǎn)出多交的增值稅的分錄,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多繳增值稅) 這個月收到退回來的稅費 分錄怎么寫?
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2023-01-05
應交稅費-應交增值稅(減免稅款)轉(zhuǎn)到 應交稅費-未交增值稅,再做什么分錄,應交稅費-未交增值稅 的余額為0
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2022-04-02
每個月銷項大于進項我的結(jié)轉(zhuǎn)是:借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——進項稅額 借:應交稅費——銷項稅額 貸:應交稅費——未交增值稅 我想問一下如果是進項大于銷項應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
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2023-03-05
老師,你好,去年12月份有一筆未交增值稅的賬務處理,借:應交稅費_應交增值稅26848.96元,我憑證上寫成了26408.96元 ,這個月發(fā)現(xiàn)了,賬務怎么處理呢?
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2022-04-13