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綜合題2 (1)發(fā)財公司于2021年1月3日從二級市場購入A公司股票 1,000,000股,劃分為交易性金融資產(chǎn),購買價款為10元/股,購入時A公司已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利為0.2元/股,發(fā)財公司另支付交易費(fèi)用25,000元。 (2)2021年1月30日A公司發(fā)放了上述現(xiàn)金股利。 》 (3)2021年5月31日A公司股票收盤價為12元/股 (4)2021年8月3日A公司宣告發(fā)放現(xiàn)金股利0.3元/股,(5)2021年8月15日發(fā)財公司收到了上述股利。(6)2021年8月31日A公司股票收盤價為11.5元/股 (7)2021年9月9日發(fā)財公司將上述股票全部出售,售價共計13,000,000元。 (8)計算該項(xiàng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅(稅率6%)
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2022-03-03
購進(jìn)交易性金融資產(chǎn)這塊,應(yīng)交增值稅為什么是 交易費(fèi)用可抵扣的呢
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2018-12-17
應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目在借方貸方這搞不明白
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2019-06-03
老師,我的應(yīng)交稅費(fèi)科目 借貸金額不平 對嗎?我目前增值稅科目下有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2019-10-07
這個圖片里面的應(yīng)交稅金以及二級科目的應(yīng)交增值稅、未交增值稅都是紅字,是不是說明有176326.16元留抵的稅未抵扣?
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2017-06-12
稅費(fèi)多交了9分,多的9分算到營業(yè)外支出,請問應(yīng)該怎么做賬?借:營業(yè)外支出--其他 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅費(fèi)對嗎?
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2018-01-31
C為什么是對的,C不是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交土地增值稅嗎?
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2019-08-14
那么老師一當(dāng)月代開的發(fā)票當(dāng)時就繳納增值稅了,入賬是入到:應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金了,可是確認(rèn)銷售時候,計入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,這個該怎么處理呢?
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2018-12-01
老師,請問一下 我公司支付租金5萬,稅費(fèi)1000元也是我們支付的 我做會計分錄,能這么做嗎? 借:管理費(fèi)用-租金 50000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交增值稅)1000 貸:銀行存款 51000
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2021-03-08
本月交本月增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),本月交上個月增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2017-09-11
我本月把進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)后,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額為貸方5萬。現(xiàn)在已交稅金還有借方余額8萬,我用已交稅金抵了應(yīng)交5萬的稅。這里的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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2020-07-06
如果月末做 這筆分錄:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,是不是這個科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅),一直都有余額?
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2017-05-16
1月份2月份 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅做成 借 :應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借 :應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 做錯了是嗎 3月份怎么調(diào)整
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2019-03-11
新來這個公司,看年初應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、應(yīng)納稅減征額均有余額,怎么做帳務(wù)處理呢?
1/771
2018-07-15
這個月收到銀行流水有是交上個月的應(yīng)交稅費(fèi)怎么樣填寫分錄 是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2019-07-13
一般納稅人什么時候涉及應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金這個科目,
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2017-01-19
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時賬務(wù)上是不是不用做計提之類的了,要交稅時做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。除了這個計提分錄,還需要做別的分錄嗎?
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2016-12-02
老師你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),賬務(wù)這樣處理正確嗎?比如說:本月進(jìn)項(xiàng)3000元,銷項(xiàng)1000元 借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1000 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 3000
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2020-08-04
公司注銷了,怎么結(jié)平應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅這三個科目的余額?
1/2531
2017-04-13
那老師您幫忙看看,我們名字科目里面,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸方有余額這個表示什么意思呢?需要做結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嗎?
4/395
2021-06-27