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你好,個稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上,從來沒有錢進入綁定的卡上,我前些天申報退稅,稅局來電該公司是否給我發(fā)工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
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2023-03-16
一般納稅人,關于增值稅,月末步驟有哪些? 1.轉出未交增值稅 2.計提增值稅 3.繳納增值稅 4.結轉增值稅 是這些嗎?為什么網上查的,有的沒有第一個步驟,有的沒有最后一個步驟? 到底是哪些步驟? 請有經驗的老師回答。
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2020-08-04
我公司為使項目稅收能在屬地交,而成立了分公司,但拿地是總公司,項目的稅怎么能在分公司交?需怎么運作?請指點,非常感謝!
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2021-01-23
小規(guī)模納稅人(商貿企業(yè),增值稅季報)2020年12月份銷售商品,在稅務局代開增值稅專用發(fā)票后交給購買方,做賬時貸方做的 應交稅費-應交增值稅,這個增值稅是不是再代開時(也就是12月份)就已經交給稅務局了?這個2021年1月份報增值稅(季報)時,在增值稅申報表21列本期預繳稅額中填寫嗎
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2021-11-12
你好,請問小規(guī)模主營業(yè)務收入的應交增值稅的分錄怎樣做?應交增值稅費是不用交的,在優(yōu)惠的范圍內
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2019-04-18
老師,進口貨物需要交增值稅,但又可以取得進項票抵增值稅,交了又抵有什么意義呢,最終不還是沒交
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2021-01-20
視同銷售交增值稅例如交產品無償贈送客戶要交增值稅,但是財務在做賬寫分錄嗎分錄又怎么寫呢?
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2019-12-19
老師,小規(guī)模納稅人應交增值稅季度未達到起征點,那在貸方的應交稅費-應交增值稅應該如何處理呢?
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2021-04-12
小規(guī)模企業(yè)銷售收入3344元,會計分錄為 按1%計算增值稅 還是按3%計算增值稅,稅控系統(tǒng)是按1%開具,季度預交所得稅申報表又是按3%計算減免增值稅金額 借: 庫存現(xiàn)金 3344 貸: 主營業(yè)務收入_技術服務費3310.89 貸:應交稅費_應交增值稅(小規(guī)模企業(yè))33.11 減免增值稅會計分錄 應交稅費_應交增值稅(小規(guī)模企業(yè))33.11 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免收入小規(guī)模33.11
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2022-01-11
2021年 9 月份,甲公司當月發(fā)生增值稅銷項稅額合計為 500000元, 增值稅進項稅額轉出合計為 30000 元,增值稅進項稅額合計為 300000 元。 (1)計算當月應交增值稅 (2) 9 月 30 日,甲公司當月實際交納增值稅 200000 元:編制會計 分錄 (3)月末,該公司將尚未交納的其余增值稅稅款 30000 元轉賬。編 制會計分錄 (4) 10 月 10日,甲公司交納 9月份未交增值稅.編制會計分錄
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2022-04-27
增值稅的第四季度 就開了個50000多的票 屬于免交增值稅的
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2019-01-04
電子稅務局在交增值稅前怎么查增值稅扣款賬號是哪個?
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2020-03-08
房地產企業(yè)每一筆預收款都要預交增值稅、土地增值稅嗎
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2021-06-11
房地產企業(yè)目前是9%得增值稅和土地增值稅都要交對嗎?
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2020-01-09
公交公司增值稅簡易征收稅率3%.增值稅可以計入成本嗎
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2021-07-17
十二月份產生應交增值稅十萬元,增值稅附加需要計提嗎?
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2019-01-07
老師,2020年1到11月小規(guī)模納稅人應交稅費這塊都用了應交稅費增值稅應交增值稅這個科目,上個會計接手12月賬卻用了應交稅費應交增值稅銷項這個科目,我應給怎么處理呢
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2021-05-27
進項稅額轉出:銷售方開具發(fā)票,一筆業(yè)務多開一張發(fā)票,導致購買方前期已認證,現(xiàn)在做進項稅額轉出,會計分錄如下(煩請老師指導是否正確): 購進: 借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應付賬款 紅字: 借:庫存商品(紅字) 應交稅費—應交增值稅—進項稅額(紅字) 貸:應付賬款(紅字) 轉出: 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 月末結轉: 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 貸:應交稅費—未交增值稅
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2019-07-04
建筑一般納稅人,在外地預交的增值稅稅款,是在申報增值稅時填在預交稅額行次嗎?
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2020-06-04
上月留底2000 這個月增值稅5000 這樣只要交3000 那這個月 轉出未交增值稅選擇3000還是5000?
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2017-09-07