APP下載
2333333
于2019-01-04 21:19 發(fā)布 ??479次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2019-01-04 21:20
您好,第四季度不超過九萬就免
2333333 追問
2019-01-04 21:42
幫我看看這個表對嗎,我這么報了 又作廢了,22行最后那個數(shù)自動出來的 對嗎,空的四個也是寫不了數(shù)字的,對嗎
暖暖老師 解答
2019-01-04 22:07
怎么都是零申報的?
2019-01-04 22:26
沒有啊 就四季度的是不到九萬,之前的都交了稅了,我們是一個月一張票 每個月的票是54126.21,11月和12月沒開票,只有十月份的一個54126.21
2019-01-04 22:28
您好看到了就是這樣填寫
2019-01-04 22:30
就是說這個表是對的?
2019-01-04 22:34
是的,就是這樣填寫
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
增值稅的第四季度 就開了個50000多的票 屬于免交增值稅的
答: 您好,第四季度不超過九萬就免
小規(guī)模納稅人第一季度到第三季度每個季度開票40萬,都是免征增值稅,第四季度開票500萬元,那么只有第四季度500萬的增值稅按1%交嗎??
答: 你好,對的是的,是這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司前2個季度是是屬于小微企業(yè)減免增值稅,第3季度的開票金額超過了不屬于小微企業(yè),以前減免的增值稅款等要重交嗎?
答: 不會,只交第三季度的就可以了
老師你好 我19年第四季度專票和普票一共開了36萬的票。然后季報交了五千多的增值稅,現(xiàn)在我想作廢19年第四季度的發(fā)票,還可以把交的五千多增值稅退回來嗎(季報增值稅已交稅)?
討論
第四季度正常開票279243.59元,由于第三季度開錯稅率,第四季度開紅字發(fā)票161223.73元,申報收入是279243.59-167223.73=118019.86。應(yīng)交增值稅上季度已交7145.27,這個月應(yīng)交增值稅減去7145.27對嗎
請問老師,小規(guī)模企業(yè)增值稅是季度不超過9萬,免交增值稅對嗎?如果第四季度稅局代開發(fā)票3萬多元,已經(jīng)繳納增值稅,但是第四季度沒有超過9萬的收入,代開繳納的增值稅還用退稅嗎?
小規(guī)模納稅人公司全年前三個季度每月的開票金額都在10萬以下,享受了免征增值稅優(yōu)惠的,但第四個季度在30萬以上了,并且全年開票金額在122萬,除了第四季度交增值稅之外,還需要補前三季度的增值稅嗎?
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
★ 4.98 解題: 144760 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)
2333333 追問
2019-01-04 21:42
暖暖老師 解答
2019-01-04 22:07
2333333 追問
2019-01-04 22:26
暖暖老師 解答
2019-01-04 22:28
2333333 追問
2019-01-04 22:30
暖暖老師 解答
2019-01-04 22:34