老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯(cuò)了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補(bǔ)開票就按未開票收入申報(bào)增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)38.58,4月申報(bào)了增值稅,稅額 問
可是你這個(gè)是銷項(xiàng)稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點(diǎn)原因金額還結(jié) 問
你好,你這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個(gè)是依據(jù)哪個(gè)公式算來的,沒明白解析 問
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計(jì)算過程及答案解析 答

上月留底2000 這個(gè)月增值稅5000 這樣只要交3000 那這個(gè)月 轉(zhuǎn)出未交增值稅選擇3000還是5000?
答: 這個(gè)月轉(zhuǎn)出未交是3000.
上個(gè)月有留底稅金3000,這個(gè)月增值稅要交5000,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)和計(jì)提分錄?
答: 您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我11月的進(jìn)項(xiàng)稅7000,銷項(xiàng)稅5000,待留底2000,當(dāng)時(shí)我把留底的2000做結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅2000 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2000,這樣要改正嗎?
答: 你好!要,直接紅字沖減就好了。這個(gè)不需要轉(zhuǎn)出


程小貓 追問
2017-09-07 12:09
方老師 解答
2017-09-07 12:17