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增值稅納稅申報(bào)表主表里第25行期初未繳稅額是什么意思?怎么算的
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2018-10-11
增值稅納稅申報(bào)表(期初未繳稅額這一欄的有數(shù)字,但我們每個(gè)月都有繳稅,可以調(diào)整嗎)鉛筆劃線部分
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2016-12-08
我每月只打印了增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證清單和增值稅納稅申報(bào)表,銷項(xiàng)開票的清單沒有打印,也沒有打印繳款回執(zhí)。這樣子沒什么問題吧
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2016-05-13
增值稅納稅申報(bào)表25欄為負(fù)數(shù),上個(gè)月多繳納了稅款,導(dǎo)致32欄與34欄不一致,我實(shí)際應(yīng)按照32欄交。我怎么申報(bào)更改。
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2020-08-03
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè),4月注冊(cè),到目前為止只有支出沒有收入,增值稅納稅申報(bào)表要怎樣填寫呢?
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2019-07-08
增值稅納稅申報(bào)表中期末未繳稅額和本期應(yīng)補(bǔ)稅額是不是應(yīng)該一致
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2018-03-22
9月份開具的發(fā)票忘記作廢,正常申報(bào)了,10月份申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票忘記作廢了,做了無票收入的負(fù)數(shù),在12月初讓補(bǔ)交10月份的增值稅這種情況我補(bǔ)交的稅額要在增值稅納稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)呢
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2018-01-13
老師們好!請(qǐng)問:快賬當(dāng)中增值稅納稅申報(bào)表附列資料五中的欄目根據(jù)哪里填寫?怎么看出本期不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)增加額是零的?清單中那么些單據(jù)怎么看出哪個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)?
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2018-05-29
老師,請(qǐng)問小規(guī)模公司現(xiàn)在季報(bào)不到30萬的收入,免增值稅了,然后填附件稅的表中,這里也是全部填0?還是照樣填免增值稅的數(shù)據(jù)進(jìn)去,后面再選減免性質(zhì)選項(xiàng)減免?
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2019-07-11
請(qǐng)問建筑項(xiàng)目預(yù)繳增值稅申報(bào)表這個(gè)月因稅務(wù)問題申報(bào)不了,下個(gè)月我可以進(jìn)電子稅務(wù)局選擇上個(gè)月所屬期申報(bào)預(yù)繳增值稅申報(bào)表嗎?
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2021-09-24
我是小規(guī)模納稅人增值稅報(bào)表上增值稅比我賬上多二分錢,我想把賬和申報(bào)表的增值稅做一致,怎么處理
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2022-04-13
老師,現(xiàn)在申報(bào)增值稅報(bào)表,有一張專票是今天剛認(rèn)證的,填增值稅附表二的時(shí)候,只有4月認(rèn)證的5張,今天剛認(rèn)證的這張金額沒有,已在本期入賬,請(qǐng)問應(yīng)該怎么辦?
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2019-05-15
請(qǐng)問因?yàn)闆]有享受加計(jì)抵減政策導(dǎo)致更改2020,2021年的增值稅申報(bào)表,之前多繳的增值稅和附加稅退回公司,退回的稅費(fèi)要怎么做賬?
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2022-01-12
老師,我們公司有收到一個(gè)稅務(wù)通知書說有3份費(fèi)用專票有問題。與專管員溝通后,讓我們?cè)?1月申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅和成本的轉(zhuǎn)出。那我在11月填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該填入哪里?
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2022-12-08
增值稅申報(bào)表,期末留抵稅11萬,期末未交稅額-16萬,這個(gè)未交稅額可以抵扣當(dāng)期的應(yīng)交稅額嗎
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2020-09-28
我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無票收入不是跟開票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無票收入+開票收入
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2022-03-29
工程預(yù)繳增值稅后又紅沖了,怎么填申報(bào)表
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2019-10-31
請(qǐng)問老師,小規(guī)模4月份升一般人,增值稅申報(bào)表還有一個(gè)季報(bào)表,季報(bào)表期間我認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票,可以申報(bào)抵扣嗎
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2021-03-13
請(qǐng)問增值稅申報(bào)表里含一般項(xiàng)目加計(jì)抵減項(xiàng)目的稅額,請(qǐng)問如何還原稅負(fù)率?
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2024-10-30
老師 購買貨物贈(zèng)送客戶確認(rèn)的銷項(xiàng)稅要怎么納稅申報(bào),填寫在增值稅申報(bào)表哪張表,哪個(gè)欄目中呢。
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2023-05-18