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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-05-18 12:38

贈送的商品屬于企業(yè)經(jīng)營范圍內(nèi)的商品,應(yīng)按下面的原則來分?jǐn)偞_認(rèn)收入,確認(rèn)增值稅的銷項稅額。

小玲 追問

2023-05-18 12:44

填寫在增值稅申報表哪張表,哪個欄目中呢。

樸老師 解答

2023-05-18 12:45

同學(xué)你好
附表一就可以

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你這個是啥情況,小規(guī)模嗎,還是一般納稅人呢,開啥發(fā)票,季度申報嗎,
2020-04-08 18:35:59
你好 尾差,差額記營業(yè)外收支科目
2020-01-03 16:08:31
您好,按免稅的話,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,填在附表一得免稅里面 視同內(nèi)銷的話,就按一般內(nèi)銷的做法,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入銷項稅額,填在附表一13%對應(yīng)的欄次里面
2019-07-12 21:27:55
您好,免稅的話點在附表一,免稅貨物欄次,視同銷售的話,就填在百分之十三對應(yīng)的欄次
2019-07-12 20:24:16
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