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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-03-18 15:37

你好,按報表申報,差額記營業(yè)外收支科目

小白45 追問

2020-03-18 15:40

那賬面上比申報表多0.09元,應該計入營業(yè)外收入還是收入,這個有點分不清

小白45 追問

2020-03-18 15:48

老師分錄該怎么做?

玲老師 解答

2020-03-18 15:59

帳上多申報表少,那就是少交稅了,計營業(yè)外收入

小白45 追問

2020-03-18 16:06

借應交稅費—銷項,貸營業(yè)外收入?

小白45 追問

2020-03-18 16:07

還是要銷項紅字?

玲老師 解答

2020-03-18 16:11

不用 直接差額做營業(yè)外收入就可以了

小白45 追問

2020-03-18 17:21

好的

小白45 追問

2020-03-18 17:22

不過我看了一下再科目余額表的銷項中顯示借0.09代1508908.22

玲老師 解答

2020-03-18 17:26

因為你賬上都做的都是對的,就因為申報產(chǎn)生尾差,差0.09就直接把這個尾差計入營業(yè)外收入就可以了,

小白45 追問

2020-03-18 17:52

好的老師

玲老師 解答

2020-03-18 17:54

不客氣,祝工作學習愉快

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相關問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好 尾差,差額記營業(yè)外收支科目
2020-01-03 16:08:31
您好,按免稅的話,借應收賬款貸主營業(yè)務收入,借主營業(yè)務成本貸庫存商品進項稅額轉(zhuǎn)出,填在附表一得免稅里面 視同內(nèi)銷的話,就按一般內(nèi)銷的做法,借應收賬款貸主營業(yè)務收入銷項稅額,填在附表一13%對應的欄次里面
2019-07-12 21:27:55
您好,免稅的話點在附表一,免稅貨物欄次,視同銷售的話,就填在百分之十三對應的欄次
2019-07-12 20:24:16
銷項稅 時候無法抵減 需要有繳納稅款時候才可以減免
2016-05-25 10:28:16
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