您好,老師,出口貨物不收匯按免稅處理,進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出或者按內(nèi)銷處理,繳納銷項(xiàng)稅。我想問您具體怎么操作?按免稅處理,增值稅申報(bào)表怎么填寫?
標(biāo)致的鋼筆
于2019-07-12 15:51 發(fā)布 ??1541次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
相關(guān)問題討論

你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08

你好 尾差,差額記營業(yè)外收支科目
2020-01-03 16:08:31

您好,按免稅的話,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,填在附表一得免稅里面
視同內(nèi)銷的話,就按一般內(nèi)銷的做法,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)稅額,填在附表一13%對應(yīng)的欄次里面
2019-07-12 21:27:55

您好,免稅的話點(diǎn)在附表一,免稅貨物欄次,視同銷售的話,就填在百分之十三對應(yīng)的欄次
2019-07-12 20:24:16

銷項(xiàng)稅 時候無法抵減 需要有繳納稅款時候才可以減免
2016-05-25 10:28:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息