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增值稅納稅申報(bào)表附列資料,適用差額征稅,適用于哪些企業(yè),也就是說為什么這些企業(yè)適用差額征稅?
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2019-12-16
增值稅附表2為什么不能填數(shù)?。课乙呀?jīng)認(rèn)證抵扣了,但是本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那里是黑色的
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2018-12-04
我是一個(gè)小合作社企業(yè)本季度增值稅申報(bào),收購發(fā)票6750.00銷售發(fā)票19430,勉稅額是582.9。應(yīng)該怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表
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2019-07-04
10月份的進(jìn)項(xiàng)在10月底前認(rèn)證之后,11月份通過電子稅務(wù)局填制《增 值 稅 納 稅 申 報(bào) 表》及其附列資料嗎?
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2016-10-22
老師好,小規(guī)模用過的機(jī)器出出售給另外一家小規(guī)模企業(yè),如何交增值稅及附加稅的呀?報(bào)表如何申報(bào)呀
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2019-10-22
我們總監(jiān)讓把每月增值稅及附加按項(xiàng)目體現(xiàn),難免有項(xiàng)目外的專票抵扣,這樣就對(duì)不上每月的申報(bào)表噠
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2023-09-13
我在申報(bào)增值稅,填寫附表二的時(shí)候,彈出一個(gè)異常抵扣風(fēng)險(xiǎn)提醒的提示,這個(gè)是說我的進(jìn)項(xiàng)有問題嗎
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2019-07-03
老師 小規(guī)模納稅人季度不超過30萬 那附加稅申報(bào)表填不填增值稅?然后再選擇個(gè)減免 應(yīng)交稅費(fèi)變成0?
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2020-01-05
小規(guī)模物業(yè)公司,這個(gè)季度的增值稅怎么申報(bào),3月份按1%的怎么報(bào),需要填寫附表的那個(gè)免稅項(xiàng)目嗎
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2020-04-08
請(qǐng)問個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅申報(bào)是填在一般計(jì)稅方法未開票收入6%即第5欄嗎,還需要填其他附表嗎?
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2020-05-11
請(qǐng)問增值稅免征附加稅的表怎么填,是0申報(bào)還是說填寫應(yīng)納稅額,然后在本期減免那里填上減免額
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2019-07-12
資產(chǎn)負(fù)債表表里面的預(yù)收賬款38117.96,需要填在增值稅補(bǔ)充申報(bào)表里的第一行嗎 1小時(shí)前
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2015-08-16
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)按季度交增值稅,發(fā)現(xiàn)賬套季度末交增值稅和納稅申報(bào)表的不一致,應(yīng)該怎么查?
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2024-04-08
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)按季度交增值稅,發(fā)現(xiàn)賬套季度末交增值稅和納稅申報(bào)表的不一致,應(yīng)該怎么查?
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2024-04-08
小規(guī)模企業(yè),增值稅報(bào)表,統(tǒng)計(jì)銷售收入乘以3%,增值稅為14429.88,但是發(fā)票上的增值稅相加為14429.87,增值稅報(bào)表申報(bào)的14429.88,這種情況怎么處理呢
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2018-10-29
2016銷售與服務(wù)沒有分開申報(bào)增值稅,有些是無票收入,不管怎樣申報(bào)都是免稅,現(xiàn)在有必要遞正確的申報(bào)表嗎?無票收入也要申報(bào)嗎?
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2017-02-22
今天申報(bào)增值稅的時(shí)候,看到有一處錯(cuò)誤,于是就點(diǎn)擊了申報(bào)表作廢.于是接下來的申報(bào)回執(zhí)一直提示申報(bào)撤銷,無法再進(jìn)行申報(bào),請(qǐng)問這種情況如何處理?
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2017-01-11
申報(bào)增值稅的時(shí)候,為什么我明明進(jìn)項(xiàng)采集跟認(rèn)證了,申報(bào)表金額也是對(duì)的,結(jié)果申報(bào)說我比對(duì)異常,;說我進(jìn)項(xiàng)是0,可是我申報(bào)金額都是對(duì)的。想問下,我先認(rèn)證后采集,或者先采集后認(rèn)證,但是我進(jìn)項(xiàng)匯總采集了,也沒申報(bào),后去認(rèn)證,也沒影響的吧
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2019-05-08
老師,您好,增值稅申報(bào)不太明白,請(qǐng)問我們專票有開1%跟%3的,3%的全額交稅,不用填減免申報(bào),1%的要填減免申報(bào)表是嗎?然后無票收入跟開1%普票的,同樣要填進(jìn)這個(gè)減免申報(bào)表里嗎?
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2022-01-19
申報(bào)增值稅的時(shí)候和發(fā)票的上的稅額差1分怎么辦呢?就是申報(bào)表多1分了
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2018-04-16