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從稅務局取得三代手續(xù)費返還款,需要交增值稅,如何填寫納稅申報表?申報主表,附表一分別如何填寫?
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2018-09-11
?老師,申報增值稅時,報表中有進項稅轉出,可是我還沒收到負數(shù)發(fā)票,導致賬務和申報表應納增稅稅不符,怎么處理
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2018-11-12
建筑業(yè)企業(yè),營改增,外經(jīng)證外地開票時預交稅款,分為兩種,一種是簡易征收預交3%(開3%的增值稅普票),一種是一般征收預交2%(開11%的增值稅專用發(fā)票),會計每月報稅時都把已預交的增值稅填到增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里,簡易征收預交的稅額直接本期實際抵減稅額轉出,轉入增值稅主表28行①分次預繳稅額里,而一般征收預交的沒有結轉進去,直接留在期末余額,這個一般征收預交的期末稅額怎么處理呢?
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2017-04-10
【關于增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報表填列的問題:本人初學者,請問下老師為什么我申報表上應納稅額算出來是負的100(已用紫色圈出)?哪里出錯了】 題干:已知北京順意制造有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年4-6月份發(fā)生的業(yè)務如下: (1)本期銷售均已開具發(fā)票,詳見資料1; (2)銷售以前使用過的固定資產(chǎn)一臺,且已開具發(fā)票,詳見資料2。 要求:公司于2019年7月3日申報納稅,請代為填寫第二季度增值稅申報表。
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2020-04-21
老師 增 值 稅 納 稅 申 報 表 里邊應納稅額減征額我已經(jīng)輸入了金額 增值稅納稅申報表附列資料(四) (稅額抵減情況表)還是有余額是什么情況,輸入的是一樣的數(shù)字
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2019-05-16
我想問問。小規(guī)模這個季度不用交稅,增值稅申報表中減免稅申報明細 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過 ?老師我們開的普票,1%開的,
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2022-04-13
公司是小規(guī)模,上個月開了3張不含稅銷售額都為315533.98元,合計為:946601.94元,稅額為9466.02元,3張稅額合計為:28398.06元的服務費,其中兩張在月底時去國稅作廢了,申請退稅了,兩張稅款這個月才會到賬。1、請問申報季度增值稅申報表該如何填?是否如圖那樣填寫?兩張退稅金額如何填報?2、如果這個月退稅了,下次季度報又如何填寫?3、做賬該入那兩張作廢了且申請退稅的發(fā)票么?
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2018-01-03
小規(guī)模這個季度不用交稅,增值稅申報表中減免稅申報明細 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過
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2022-04-13
老師,增值稅申報免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報的免稅收入是一個意思嗎,也就是填企業(yè)所得稅申報表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
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2021-01-18
外貿(mào)出口企業(yè)在申報增值稅申報表時,本期認證相符且本期未申報一欄是否必須填寫?我看之前代理公司的增值稅申報表,該欄未填寫,但實際出口退稅有勾選認證,有進項稅退稅的業(yè)務發(fā)生
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2024-09-03
建筑企業(yè)在申報增值稅的增值稅申報表出現(xiàn)這個提示是什么意思?建筑企業(yè)是填到應稅貨物還是應稅勞務?上個月忘記填第二欄,本年一欄和二欄不相等會產(chǎn)生什么后果?
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2019-09-18
公司是小規(guī)模公司,然后上個季度沒有銷售收入,申報稅的時候,增值稅申報表是不是所有的空格都是填0
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2018-07-03
老師,小規(guī)模公司,專票開1%728,普票開了12000,在增值稅申報表中,怎么填,,增值稅報表自動出來本期預繳稅額,那附加稅怎么報
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2021-10-25
5月代開增值稅專票44000元,稅金1281.55元,但5月申報附加稅時是零申報,那6月的附加稅申報表要怎么填?
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2017-07-13
老師,我們8月份開具了兩張零稅率的發(fā)票,8月份勾選了一張出口退稅進項發(fā)票。其他發(fā)票沒有。請問增值稅申報表我是不是只需要填寫下面這些標紅的表,其他表不用填寫,直接保存。(開給國外公司的,我們是外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷,一般納稅人)
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2023-09-13
你好,我現(xiàn)在報7月所屬期稅的時候碰到這種問題,開票系統(tǒng)的銷項稅額和稅務系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據(jù)是一致的【都是】,但是稅務系統(tǒng)里的增值稅申報表上顯示的銷項稅要多0.01元嗎,導致多交增值稅0.01,我已經(jīng)點擊扣款了,已經(jīng)不能撤回重新申報了,請問這多出來的0.01元如何做賬
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2021-08-12
你好,我司發(fā)票已抵扣,對方開了紅字發(fā)票和藍字發(fā)票,增值稅申報表進項稅額也轉出了,那我金蝶怎么入賬呢
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2022-10-17
老師,生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易,增值稅申報表,免抵退應退稅額是怎么填的
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2022-02-18
您好!請問小規(guī)模公司1—3月份的營業(yè)收入比增值稅申報表多,多出部份是沒有開發(fā)票的,進了營業(yè)收入,所以導致增值稅申報表跟利潤表營業(yè)收入對不上,需要如何調(diào)整?
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2020-07-08
老師,轉出處理增值稅申報表要怎么填? 轉出處理對應的會計做賬上還是按照 “比如借庫存商品貸進項稅這樣來做“這個方法來做嗎
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2020-10-13