外貿(mào)出口企業(yè)在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)一欄是否必須填寫?我看之前代理公司的增值稅申報(bào)表,該欄未填寫,但實(shí)際出口退稅有勾選認(rèn)證,有進(jìn)項(xiàng)稅退稅的業(yè)務(wù)發(fā)生
能干的畫板
于2024-09-03 09:10 發(fā)布 ??118次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
2024-09-03 09:11
你好!這個(gè)正常都不用填的
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你好,先申報(bào)增值稅,再報(bào)出口退稅。
2021-12-01 15:18:47

您好,增值稅還是按原先的申報(bào)方式申報(bào),但是增值稅申報(bào)表上有幾個(gè)和出口有限的數(shù)據(jù)需要你計(jì)算填寫。而且每個(gè)月申報(bào)免抵退之前必須先申報(bào)增值稅(如果你是生產(chǎn)型出口企業(yè)的話,外貿(mào)出口企業(yè)的申報(bào)不受增值稅申報(bào)的影響)。
2018-04-04 08:09:15

同學(xué)你好
1、出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;
2、如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2021-06-01 09:49:07

同學(xué)你好,增值稅申報(bào)里面有一個(gè)免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額,這兩個(gè)一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56

你好,需要填寫增值稅減免稅明細(xì)申報(bào)表
2019-06-03 11:01:25
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