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2023年的出口貨物,在2024年被查出視同內(nèi)銷(xiāo) 進(jìn)行了增值稅的補(bǔ)稅,該貨物在當(dāng)年的所屬期,已經(jīng)進(jìn)行了出口收入的確認(rèn),在進(jìn)行增值稅申報(bào)表的更正時(shí)是按 出口收入=內(nèi)銷(xiāo)收入+銷(xiāo)項(xiàng)稅額 收入變少了, 所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行了調(diào)減, 這個(gè)操作方式對(duì)嗎?
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2024-05-28
老師好:稅務(wù)局提示疑點(diǎn),季度營(yíng)業(yè)收入小于增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售額,我們是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心免稅單位,我該怎么回復(fù)?謝謝
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2019-12-11
關(guān)于出口退稅業(yè)務(wù),對(duì)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票, ① 需要何時(shí)做出口退稅類(lèi)勾選? ② 進(jìn)項(xiàng)稅額 是否填入增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額中 ?
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2024-10-18
增值稅申報(bào)表(二)本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中:第8a欄稅額/第6欄稅額,比例為340.92%,比例偏大,是什么意思?
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2022-05-20
老師,小規(guī)模季度報(bào),只開(kāi)過(guò)一張負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表怎樣填寫(xiě)
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2022-01-13
個(gè)體工商戶(hù)7月份成為查賬征收,中途建賬,1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入開(kāi)票金額只有10萬(wàn)元多點(diǎn),核定征收系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)按定額申報(bào)有40多萬(wàn)元,那么我現(xiàn)在申報(bào)1-9月份的收是按開(kāi)票金額申報(bào)還是按增值稅申報(bào)表上的總收入金額申報(bào)?
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2023-10-18
小規(guī)模1-3月開(kāi)票151535.93元(含稅),增值稅申報(bào)表是應(yīng)該填寫(xiě)在1-8欄,還是第9欄開(kāi)始的小微企業(yè)哪里?
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2019-04-29
老師,如果增值稅申報(bào)表上沒(méi)有報(bào)免稅收入,我所得稅報(bào)了的話有沒(méi)有問(wèn)題呢,這種稅局會(huì)不會(huì)查呢
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2019-04-15
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),一季度有一筆未開(kāi)票收入1000元,增值稅申報(bào)表那里按照已開(kāi)票填寫(xiě)的,后來(lái)四季度這筆未開(kāi)票收入又開(kāi)了票,四季度增值稅申報(bào)表也填寫(xiě)了,填重復(fù)了,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)整增值稅申報(bào)表,我們是改一季度的還是四季度的?
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2020-06-29
公司被查出2016年12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控 昨天去更改2016.12月的增值稅申報(bào)表 并且補(bǔ)交了失控票的增值稅和滯納金會(huì)計(jì)上應(yīng)該如何做分錄
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2017-09-20
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司有一些現(xiàn)金,但是不多,請(qǐng)問(wèn)老師有一些報(bào)銷(xiāo)能直接走現(xiàn)金?
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2019-06-19
?老師,申報(bào)增值稅時(shí),報(bào)表中有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可是我還沒(méi)收到負(fù)數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致賬務(wù)和申報(bào)表應(yīng)納增稅稅不符,怎么處理
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2018-11-12
小規(guī)模季報(bào),二季度開(kāi)普票不含稅10萬(wàn) 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營(yíng)業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報(bào)表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作?或者附表如何填寫(xiě)?謝謝!
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時(shí)間 增值稅申報(bào)表如果報(bào)了銷(xiāo)售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好:上年末,公司辦公場(chǎng)所租賃費(fèi),開(kāi)票認(rèn)證后掛賬,后因票據(jù)錯(cuò)誤予以退回,稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖,賬面尚未沖回,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少;今年初,賬面沖銷(xiāo)發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額,現(xiàn)在,總部查增值稅申報(bào)表與賬面進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)差異,麻煩老師這個(gè)怎么調(diào)整?本年的不符,但年累計(jì)總數(shù)是相符的
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2021-09-23
老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類(lèi),去年6月開(kāi)錯(cuò)3%的稅率給客戶(hù),應(yīng)是開(kāi)13%,當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶(hù)才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò),所以按照稅局工作人員的方法把開(kāi)錯(cuò)稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開(kāi)具發(fā)票那欄,使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入,那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)賬,還是以月度統(tǒng)計(jì)表來(lái)對(duì)賬?
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2021-03-22
老師你好,小規(guī)模企業(yè)發(fā)票稅率現(xiàn)在是減按1%的稅率,季報(bào)表,增值稅申報(bào)表怎么填呢,開(kāi)市場(chǎng)推廣,調(diào)研服務(wù)類(lèi)發(fā)票
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2020-10-13
老師,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但是賬里沒(méi)有做處理,期末進(jìn)項(xiàng)稅額和賬里的進(jìn)項(xiàng)稅不一致,這樣填報(bào)可以嗎?
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2022-05-05
老師您好,稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)減免增值稅額,在納稅申報(bào)表中怎么填寫(xiě)
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2019-06-04
第一季度,小規(guī)模企業(yè) 在稅務(wù)代開(kāi)6000元的專(zhuān)票,為本季度的銷(xiāo)售收入。在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)本期應(yīng)補(bǔ)退稅額那欄。有余額-349.5.是不是哪里寫(xiě)錯(cuò)了?
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2019-04-09