
老師您好:上年末,公司辦公場所租賃費(fèi),開票認(rèn)證后掛賬,后因票據(jù)錯(cuò)誤予以退回,稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖,賬面尚未沖回,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少;今年初,賬面沖銷發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額,現(xiàn)在,總部查增值稅申報(bào)表與賬面進(jìn)銷項(xiàng)差異,麻煩老師這個(gè)怎么調(diào)整?本年的不符,但年累計(jì)總數(shù)是相符的
答: 賬上補(bǔ)記紅沖的分錄
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi),在增值稅申報(bào)表哪里填寫
答: 你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好 請問出口系統(tǒng)里面的增值稅納稅申報(bào)表錄入 是先申報(bào)增值稅納稅表還是先填出口系統(tǒng)里面的增值稅納稅申報(bào)表錄入
答: 生產(chǎn)企業(yè) 沒有先后 外貿(mào)的是要先增值稅 后出口系統(tǒng)的
小規(guī)模納稅人增值稅在電子稅務(wù)局申報(bào),還是在增值稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)
開了不動(dòng)產(chǎn)*場地租賃的發(fā)票,在報(bào)稅系統(tǒng)的增值稅申報(bào)表怎么填,需要交稅嗎
增值稅已申報(bào),可是出口退稅系統(tǒng)卻出現(xiàn)沒有從征管系統(tǒng)傳遞過來的增值稅納稅申報(bào)表
老師,申報(bào)增值稅時(shí),開票系統(tǒng)的增值稅和申報(bào)系統(tǒng)增值稅有幾分差異,應(yīng)該如何操作?

