公司被查出2016年12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控 昨天去更改2016.12月的增值稅申報(bào)表 并且補(bǔ)交了失控票的增值稅和滯納金會(huì)計(jì)上應(yīng)該如何做分錄
小懶止行????
于2017-09-20 11:04 發(fā)布 ??1193次瀏覽
- 送心意
李愛文老師
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
2017-09-20 11:21
一、 借:庫存商品(或原材料)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(稅務(wù)檢查調(diào)整)
二、
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(稅務(wù)檢查調(diào)整)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
三、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
四、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
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你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄 借 成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-03-18 09:52:12

一、 借:庫存商品(或原材料)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(稅務(wù)檢查調(diào)整)
二、
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(稅務(wù)檢查調(diào)整)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
三、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
四、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
2017-09-20 11:21:58

您好
附表一發(fā)票填開欄次根據(jù)開具的發(fā)票正常填寫 未開票欄次填寫負(fù)數(shù)
做一份上月相同的紅字分錄 然后根據(jù)藍(lán)字發(fā)票再做一份藍(lán)字分錄
2019-10-17 07:22:44

出口退稅進(jìn)項(xiàng)填在附表2的26行和35行,勾選多少金額填寫多少金額
2019-02-18 14:36:09

可以的,開票日起180天內(nèi)認(rèn)證都是有效的
2016-06-08 16:31:12
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2017-09-20 14:45
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2017-09-20 14:49
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2017-09-20 14:59
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2017-09-20 15:06
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2017-09-20 15:28