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建筑業(yè)企業(yè),營改增,外經證外地開票時預交稅款,分為兩種,一種是簡易征收預交3%(開3%的增值稅普票),一種是一般征收預交2%(開11%的增值稅專用發(fā)票),會計每月報稅時都把已預交的增值稅填到增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里,簡易征收預交的稅額直接本期實際抵減稅額轉出,轉入增值稅主表28行①分次預繳稅額里,而一般征收預交的沒有結轉進去,直接留在期末余額,這個一般征收預交的期末稅額怎么處理呢?
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2017-04-10
從稅務局取得三代手續(xù)費返還款,需要交增值稅,如何填寫納稅申報表?申報主表,附表一分別如何填寫?
1/8188
2018-09-11
營改增后房地產開發(fā)企業(yè)土地增值稅如何清算和申報表怎樣填寫?
1/1799
2016-07-30
?老師,申報增值稅時,報表中有進項稅轉出,可是我還沒收到負數發(fā)票,導致賬務和申報表應納增稅稅不符,怎么處理
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2018-11-12
公司是小規(guī)模公司,然后上個季度沒有銷售收入,申報稅的時候,增值稅申報表是不是所有的空格都是填0
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2018-07-03
老師,小規(guī)模公司,專票開1%728,普票開了12000,在增值稅申報表中,怎么填,,增值稅報表自動出來本期預繳稅額,那附加稅怎么報
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2021-10-25
5月代開增值稅專票44000元,稅金1281.55元,但5月申報附加稅時是零申報,那6月的附加稅申報表要怎么填?
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2017-07-13
老師,我們8月份開具了兩張零稅率的發(fā)票,8月份勾選了一張出口退稅進項發(fā)票。其他發(fā)票沒有。請問增值稅申報表我是不是只需要填寫下面這些標紅的表,其他表不用填寫,直接保存。(開給國外公司的,我們是外貿企業(yè),沒有內銷,一般納稅人)
8/17
2023-09-13
你好,我現(xiàn)在報7月所屬期稅的時候碰到這種問題,開票系統(tǒng)的銷項稅額和稅務系統(tǒng)里的存根聯(lián)數據是一致的【都是】,但是稅務系統(tǒng)里的增值稅申報表上顯示的銷項稅要多0.01元嗎,導致多交增值稅0.01,我已經點擊扣款了,已經不能撤回重新申報了,請問這多出來的0.01元如何做賬
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2021-08-12
你好,我司發(fā)票已抵扣,對方開了紅字發(fā)票和藍字發(fā)票,增值稅申報表進項稅額也轉出了,那我金蝶怎么入賬呢
2/172
2022-10-17
老師,生產企業(yè)一般貿易,增值稅申報表,免抵退應退稅額是怎么填的
2/546
2022-02-18
您好!請問小規(guī)模公司1—3月份的營業(yè)收入比增值稅申報表多,多出部份是沒有開發(fā)票的,進了營業(yè)收入,所以導致增值稅申報表跟利潤表營業(yè)收入對不上,需要如何調整?
1/725
2020-07-08
老師,轉出處理增值稅申報表要怎么填? 轉出處理對應的會計做賬上還是按照 “比如借庫存商品貸進項稅這樣來做“這個方法來做嗎
1/398
2020-10-13
小規(guī)模季度不超過三十萬,稅點1%,增值稅申報表按3%申報,會計分錄該怎么做
1/1367
2020-04-10
老師,電子稅務局增值稅申報表中表4《稅額遞減情況表》,第6行“本期發(fā)生額”是填寫本期認證的進項稅額嗎?
1/515
2020-03-23
本公司2016年被稅務局查出有幾張進項發(fā)票是虛開,要求做進項轉出和調整2016年所得稅,進項和滯納金從本月的增值稅申報表中做了轉出,請問賬務上怎么做調整?
2/1378
2019-04-22
老師,請問增值稅申報表上的進項稅額比入賬金額多是怎么回事?
1/2777
2020-12-17
增值稅申報表上的應納稅額與金稅盤上的稅額不一致
1/2525
2020-12-05
老師 為什么我稅盤的銷項稅額是43004.87元,但是增值稅申報表上面生成的是43004.85元,怎么后面小數點對不上呢,我刷新也一樣
9/248
2023-04-10
增值稅申報表中留抵稅額如何調成0,留著進項下次有銷項時再抵扣,如圖
6/1553
2022-06-02