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司小規(guī)模公司,現(xiàn)在申報增值稅,其中附表一里的扣除項已填好(開票時采用差額征稅不產(chǎn)生增值稅),保存好主表(無增值稅),申報提示未填數(shù)據(jù),即差額那部分?jǐn)?shù)據(jù),現(xiàn)在該怎么做?
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2019-04-10
某個體工商戶,當(dāng)月提供咨詢服務(wù)收入10.3萬元,出租住房,收取租金收入1.05萬元。當(dāng)月如何申報繳納增值稅、如何計算繳納增值稅額?涉及到增值稅減免稅額申報表明細(xì)表如何填寫
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2017-07-17
這個免抵退稅額是申報的出口退稅系統(tǒng)里匯總表錄入里數(shù)值的截圖,這是增值稅申報表截圖 這個增值稅這邊免抵退稅額是不是應(yīng)該填寫上前面截圖里那個數(shù)值1658.39,對嗎?
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2017-07-07
老師, 增值稅一般納稅人, 附表四, 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi), 與增值稅減免稅申報明細(xì)表里,也有一個購買稅控盤的減免稅。 那我, 280+200 填在哪張表里 ?
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2021-05-12
老師,在網(wǎng)上申報國稅,在填制增值稅納稅申報表的時候 如何將銷項額導(dǎo)進(jìn)來 是我們手工導(dǎo)入的 還是開票抄報稅后 網(wǎng)絡(luò)后臺自己導(dǎo)入的呢?
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2016-10-12
老師你好 我想問下 我是小規(guī)模納稅 季度申報 增值稅納稅申報表主表已經(jīng)填過申報了 可下邊提示是2016減免申報明細(xì)沒有填寫
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2020-01-03
為了交個稅退還手續(xù)費(fèi)的增值稅,去增加了個稅目,然后申報表多出來個表三,不會填了
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2020-07-03
老師,我們公司享受增值稅即征即退,這個月申報時又可以享受先進(jìn)制造業(yè)增值稅進(jìn)項加計5%扣除,我填申報表時,系統(tǒng)自動5%加計抵減的增值稅額填入表4第7行,是這樣嗎?
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2024-05-13
老師,我們公司有幾十個分公司,然后分公司的增值稅和附加費(fèi)是自己申報的,企業(yè)所得稅是總部這邊申報的,總部這邊申報增值稅的時候按照總部自己的收入申報增值稅,但是申報填的財務(wù)報表是含分公司的,這樣可以吧?就是報增值稅的收入和報表中的收入是不一樣的
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2019-08-10
老師,外貿(mào)出口企業(yè),在補(bǔ)申報增值稅申報表時,誤將未開具發(fā)票金額,填入開具其他發(fā)票金額,而且已跨月后才發(fā)票,現(xiàn)在該如何處理?
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2022-02-19
小規(guī)模納稅人增值稅申報表,計算出來應(yīng)交稅額為負(fù)數(shù),可以正常申報嗎?這個負(fù)數(shù)金額中是要申請退稅還是留抵以后減稅
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2017-06-20
外貿(mào)企業(yè)在去年12月出口貨物,并且已經(jīng)勾選退稅,也申報了增值稅收入,在今年2月已經(jīng)做了出口退稅申報,那增值稅申報表中需要修改什么數(shù)據(jù),或者有什么數(shù)據(jù)會自動彈出嗎
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2023-03-13
老師我們是一般納稅人,本月進(jìn)項稅多所以有留底。我在報國稅的增值稅申報表時要注意什么?除了增值稅申報表的留底稅額中有留底數(shù),還有那個表需要填
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2016-06-12
公司賣固定資產(chǎn)且不開發(fā)票,對應(yīng)的增值稅申報在金稅三期填哪個表格里?是未開票收入嗎?如果填那里,增值稅申報表中的銷售額就和利潤表的營業(yè)收入對不上。
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2020-10-13
出口退稅申報上匯率填錯,和增值稅申報表出口銷售額不一致,怎么處理
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2020-01-10
老師,我進(jìn)入一個高新技術(shù)企業(yè), 3月銷售中設(shè)計軟件即征即退, 這軟件已經(jīng)備案過的, 請問老師, 是不是增值稅納稅申報表中我填寫好了即征即退的數(shù)額,當(dāng)月繳納也按軟件的13%全額繳納了。是不是第二個月稅務(wù)會自動把軟件的10%退還到賬戶上啊, 其他地方不用單獨(dú)申請退稅了吧
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2022-04-14
只做出口的,申報增值稅時我們在退稅系統(tǒng)里面認(rèn)證發(fā)票了,也提交了退稅批文,現(xiàn)在稅已經(jīng)退到公司賬戶了,退稅差額百分之3我在增值稅申報表哪里轉(zhuǎn)出來,退的稅百分之13我要在增值稅申報表哪里轉(zhuǎn)出來呢
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2019-01-15
小規(guī)模季報,二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作?或者附表如何填寫?謝謝!
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時間 增值稅申報表如果報了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好:上年末,公司辦公場所租賃費(fèi),開票認(rèn)證后掛賬,后因票據(jù)錯誤予以退回,稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖,賬面尚未沖回,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少;今年初,賬面沖銷發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額,現(xiàn)在,總部查增值稅申報表與賬面進(jìn)銷項差異,麻煩老師這個怎么調(diào)整?本年的不符,但年累計總數(shù)是相符的
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2021-09-23