
司小規(guī)模公司,現(xiàn)在申報增值稅,其中附表一里的扣除項已填好(開票時采用差額征稅不產生增值稅),保存好主表(無增值稅),申報提示未填數(shù)據(jù),即差額那部分數(shù)據(jù),現(xiàn)在該怎么做?
答: 主表稅控器具開的發(fā)票不含稅額也要填寫的
老師好!4月增值稅納稅報表附表1銷項稅分別填寫已開票數(shù)據(jù)與未開發(fā)票數(shù)據(jù),5月開具4月未開票數(shù)據(jù),如何填寫增值稅納稅申報表中心銷售額/銷項稅額?如果直接填寫扣除4月未開票數(shù)據(jù),在5月增值稅專用專票系統(tǒng)上的扣除后金額?
答: 未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù) 開具發(fā)票填寫正數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
報稅的時候增值稅納稅申報表提取不到附表一中銷項稅額的數(shù)據(jù)是怎么回事?附表一的數(shù)據(jù)已經填寫保存過了。
答: 你好,同學。 你換個瀏覽器重新試試

