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從稅務(wù)局取得三代手續(xù)費(fèi)返還款,需要交增值稅,如何填寫納稅申報(bào)表?申報(bào)主表,附表一分別如何填寫?
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2018-09-11
建筑業(yè)企業(yè),營(yíng)改增,外經(jīng)證外地開(kāi)票時(shí)預(yù)交稅款,分為兩種,一種是簡(jiǎn)易征收預(yù)交3%(開(kāi)3%的增值稅普票),一種是一般征收預(yù)交2%(開(kāi)11%的增值稅專用發(fā)票),會(huì)計(jì)每月報(bào)稅時(shí)都把已預(yù)交的增值稅填到增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里,簡(jiǎn)易征收預(yù)交的稅額直接本期實(shí)際抵減稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入增值稅主表28行①分次預(yù)繳稅額里,而一般征收預(yù)交的沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去,直接留在期末余額,這個(gè)一般征收預(yù)交的期末稅額怎么處理呢?
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2017-04-10
?老師,申報(bào)增值稅時(shí),報(bào)表中有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可是我還沒(méi)收到負(fù)數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致賬務(wù)和申報(bào)表應(yīng)納增稅稅不符,怎么處理
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2018-11-12
【關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表填列的問(wèn)題:本人初學(xué)者,請(qǐng)問(wèn)下老師為什么我申報(bào)表上應(yīng)納稅額算出來(lái)是負(fù)的100(已用紫色圈出)?哪里出錯(cuò)了】 題干:已知北京順意制造有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年4-6月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下: (1)本期銷售均已開(kāi)具發(fā)票,詳見(jiàn)資料1; (2)銷售以前使用過(guò)的固定資產(chǎn)一臺(tái),且已開(kāi)具發(fā)票,詳見(jiàn)資料2。 要求:公司于2019年7月3日申報(bào)納稅,請(qǐng)代為填寫第二季度增值稅申報(bào)表。
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2020-04-21
公司是小規(guī)模公司,然后上個(gè)季度沒(méi)有銷售收入,申報(bào)稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)表是不是所有的空格都是填0
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2018-07-03
老師,小規(guī)模公司,專票開(kāi)1%728,普票開(kāi)了12000,在增值稅申報(bào)表中,怎么填,,增值稅報(bào)表自動(dòng)出來(lái)本期預(yù)繳稅額,那附加稅怎么報(bào)
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2021-10-25
5月代開(kāi)增值稅專票44000元,稅金1281.55元,但5月申報(bào)附加稅時(shí)是零申報(bào),那6月的附加稅申報(bào)表要怎么填?
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2017-07-13
老師,我們8月份開(kāi)具了兩張零稅率的發(fā)票,8月份勾選了一張出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。其他發(fā)票沒(méi)有。請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表我是不是只需要填寫下面這些標(biāo)紅的表,其他表不用填寫,直接保存。(開(kāi)給國(guó)外公司的,我們是外貿(mào)企業(yè),沒(méi)有內(nèi)銷,一般納稅人)
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2023-09-13
你好,我現(xiàn)在報(bào)7月所屬期稅的時(shí)候碰到這種問(wèn)題,開(kāi)票系統(tǒng)的銷項(xiàng)稅額和稅務(wù)系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據(jù)是一致的【都是】,但是稅務(wù)系統(tǒng)里的增值稅申報(bào)表上顯示的銷項(xiàng)稅要多0.01元嗎,導(dǎo)致多交增值稅0.01,我已經(jīng)點(diǎn)擊扣款了,已經(jīng)不能撤回重新申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)這多出來(lái)的0.01元如何做賬
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2021-08-12
你好,我司發(fā)票已抵扣,對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額也轉(zhuǎn)出了,那我金蝶怎么入賬呢
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2022-10-17
老師,生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易,增值稅申報(bào)表,免抵退應(yīng)退稅額是怎么填的
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2022-02-18
您好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司1—3月份的營(yíng)業(yè)收入比增值稅申報(bào)表多,多出部份是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的,進(jìn)了營(yíng)業(yè)收入,所以導(dǎo)致增值稅申報(bào)表跟利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上,需要如何調(diào)整?
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2020-07-08
老師,轉(zhuǎn)出處理增值稅申報(bào)表要怎么填? 轉(zhuǎn)出處理對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)做賬上還是按照 “比如借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅這樣來(lái)做“這個(gè)方法來(lái)做嗎
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2020-10-13
小規(guī)模季度不超過(guò)三十萬(wàn),稅點(diǎn)1%,增值稅申報(bào)表按3%申報(bào),會(huì)計(jì)分錄該怎么做
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2020-04-10
老師,電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表中表4《稅額遞減情況表》,第6行“本期發(fā)生額”是填寫本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
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2020-03-23
本公司2016年被稅務(wù)局查出有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是虛開(kāi),要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和調(diào)整2016年所得稅,進(jìn)項(xiàng)和滯納金從本月的增值稅申報(bào)表中做了轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上怎么做調(diào)整?
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2019-04-22
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額比入賬金額多是怎么回事?
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2020-12-17
增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額與金稅盤上的稅額不一致
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2020-12-05
老師 為什么我稅盤的銷項(xiàng)稅額是43004.87元,但是增值稅申報(bào)表上面生成的是43004.85元,怎么后面小數(shù)點(diǎn)對(duì)不上呢,我刷新也一樣
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2023-04-10
增值稅申報(bào)表中留抵稅額如何調(diào)成0,留著進(jìn)項(xiàng)下次有銷項(xiàng)時(shí)再抵扣,如圖
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2022-06-02