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老師!請問下一般納稅人增值稅申報表加計抵減的稅額,主表上面是不是不體現(xiàn)出來?只是在附表四可以看到對嗎?
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2019-09-05
我們是一家一般人的公司,開的紅字發(fā)票,增值稅稅額也是紅字,那這個紅字的稅額,會增加我們增值稅申報表的留底稅額嗎
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2020-05-26
你好,老師,建筑勞務(wù)公司在增值稅申報表里是不是應(yīng)該填在服務(wù),不動產(chǎn),無形資產(chǎn),一欄里
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2021-07-07
老師 出口退稅企業(yè)免抵稅額能夠通過增值稅申報表的主表計算出來嗎原財務(wù)算出的免抵稅額為102787.1 這是怎么算的
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2023-12-21
在填報 增值稅申報表時, 理財收益收入在這里填 在哪呢?兩個藍色部分加起來,和灰色部分有差異,這個差異是未開票收入的理財收入。理財收入怎么填 應(yīng)稅勞務(wù)收入和應(yīng)稅貨物銷售額填 在這兩個里面哪個呢
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2017-03-09
老師,增值稅申報表表一以前某月銷項稅額比賬面銷項稅額多記0.06元,導(dǎo)致賬面留底稅額比報表留底稅額多0.06元,應(yīng)該如何調(diào)整報表或者賬面
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2020-04-05
你好老師,公司19年,7月有2張,8~9月,有4張,的進項發(fā)票,被稅局說是虛開發(fā)票,要求企業(yè)進項轉(zhuǎn)出,請問這個轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報5月的增值稅申報表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進項發(fā)票總稅額嗎?能在這個時間的申報中進項轉(zhuǎn)出嗎?
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2022-06-06
增值稅申報表銷售附表第三列無票收入是什么意思怎么填,銷售其他發(fā)票這列是指開據(jù)的普通發(fā)票金額嗎?
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2019-11-04
建筑服務(wù)工程款,安裝服務(wù)費,填寫到附表一9%服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)后,增值稅申報表主表是填寫相同金額至應(yīng)稅勞務(wù)銷售額處嗎?還是說不用填寫?
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2019-12-05
小規(guī)模物業(yè)公司差額征稅,開了5個點和一個點的發(fā)票,該如何填報增值稅申報表
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2022-04-06
這個月沒有認證抵扣的進項 (因為本月沒有開出銷項發(fā)票,所以進項發(fā)票留以后認證抵扣)那么增值稅申報表二還用填數(shù)據(jù)嗎?
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2019-07-02
老師好,請問沖上個季度紅字發(fā)票,這次看電子稅務(wù)系統(tǒng)只有增值稅出現(xiàn)負數(shù),怎么附加稅都是零(按理也是負數(shù))上個季度增值稅及附加稅都交了,做賬沖了收入沖了增值稅及附加稅,怎么稅務(wù)系統(tǒng)增值稅申報表里只有增值稅是負數(shù),附加稅卻是零,應(yīng)該附加稅也是負數(shù)的,好奇怪啊,還是做賬干脆不沖附加稅,這樣才與稅務(wù)報表一致,請教下[抱拳]
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2021-10-12
我們公司是設(shè)計裝修公司,小規(guī)模的,季度填寫增值稅申報表的界面提示是:您是稅務(wù)機關(guān)登記的是(服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn))的納稅人 我沒開票工程收入 填貨物及勞務(wù),服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)都提示填寫不對。那我要填在哪里呢?
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2020-01-10
這個是一般納稅人增值稅申報表,可以幫我看看我哪里填錯了嗎?9月不需要交稅,出現(xiàn)在25行1379.3元是什么回事?
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2019-11-04
請問老師,紅沖發(fā)票在增值稅申報表里填在哪里,進賬發(fā)票金額是自動導(dǎo)出來的,里面不包括紅字的金額,在進項附表里我手工錄入了紅字金額,但總表里沒體現(xiàn)
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2020-01-08
增值稅留抵大于退稅額,收到退稅額,申報自動沖減了本月的留抵稅額,例如上月收到應(yīng)退稅額5萬,本月留抵10萬,填寫增值稅申報表時,自動扣除五萬,本月留抵只有5萬了。這個如何做分錄沖?
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2019-09-07
請問老師我小規(guī)模,本季開票29萬,不足30萬,增值稅申報表中免稅銷售額應(yīng)該填哪欄?
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2019-07-09
老師,一般納稅人全年收入,是增值稅申報表(一)按適用稅率計稅銷售額,加上(二)按簡易辦法計稅銷售額,加(三)免抵退辦法出口銷售額,加(四)免稅銷售額嗎?
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2024-01-26
利潤表的營業(yè)收入本年累計數(shù)跟增值稅申報表的銷售額不一致有影響嗎
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2018-10-15
小規(guī)模企業(yè)到稅務(wù)局代開了發(fā)票,增值稅申報表這兒預(yù)繳稅費該怎么填寫?。?/span>
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2017-04-17