
你好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,本年累計(jì)是看利潤表的營業(yè)收入,本年累計(jì)嗎?
答: 你是銷售貨物的嗎,如果有服務(wù)的安期確認(rèn)收入的就會(huì)不一致。
老師,企業(yè)年報(bào)的主營業(yè)務(wù)收入和稅局申報(bào)的增值稅納稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)不相符,之間的差額和企業(yè)年報(bào)的主營業(yè)務(wù)收入相加之后和增值稅納稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)又相符,請(qǐng)問這是怎么回事?
答: 你好 那實(shí)際相符嗎 ?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
工商年報(bào)中的營業(yè)收入是不是填增值稅納稅申報(bào)表的本年累計(jì)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額那里的數(shù)字?
答: 你好!是的,就是填這個(gè)。
老師,您好,企稅第四季報(bào)中營業(yè)收入為實(shí)際收入,但是增值稅申報(bào)表銷售額本年累計(jì)數(shù)比企稅季報(bào)數(shù)大,應(yīng)該如何處理
增值稅申報(bào)表本年累積銷售額和企業(yè)所得稅申報(bào)表本年?duì)I業(yè)收入數(shù)據(jù)不一致會(huì)有什么后果

