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出口銷售過期不能做免抵退稅申報(bào),需要做免稅申報(bào)同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做賬呢?做成本嗎?
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2019-07-01
#提問#生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅軟件中,在哪個(gè)模塊如何操作用負(fù)數(shù)沖減前期已出口退稅額?
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2020-01-13
老師內(nèi)賬里面收到出口退稅款如何做分錄那 外賬里面收到出口退稅款如何做分錄那
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2019-08-08
公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),12月的時(shí)候公司出口一批貨物,貨物總價(jià)值為5萬美元,這批貨物一半收匯,一半賠償客戶。出口銷售發(fā)票是按照出口總額開具的,現(xiàn)申報(bào)免抵退稅,賠償客戶的部分視同內(nèi)銷,那么增值稅如何申報(bào)呢
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2019-02-19
請(qǐng)問外貿(mào)公司出口退稅,出口進(jìn)貨成本不含稅金額*退稅率中的不含稅金額包含關(guān)稅嗎?
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2019-06-17
出口企業(yè)當(dāng)月出貨的,必須當(dāng)月申請(qǐng)退稅嗎一般貿(mào)易的還必須讓供貨商也當(dāng)月開出稅票嗎
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2021-04-13
我是純外貿(mào)出口企業(yè),上個(gè)月系統(tǒng)升級(jí)前做了進(jìn)項(xiàng)勾選,今天申報(bào)增值稅時(shí)又做了進(jìn)項(xiàng)勾選確實(shí)簽名。報(bào)稅是一下就通過了,但是我擔(dān)心我沒做退稅勾選,退稅會(huì)不會(huì)受影響。
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2019-11-08
老師好,請(qǐng)教個(gè)問題,我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬,請(qǐng)問差額15萬怎么去掉???
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2019-06-23
我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬,請(qǐng)問差額15萬怎么去掉啊
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2019-06-22
老師,請(qǐng)問外貿(mào)退稅申報(bào)系統(tǒng)從新安裝出現(xiàn)這個(gè)情況,怎么處理
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2018-12-03
出口退稅資料封皮上出口報(bào)關(guān)單的份數(shù)是只寫自營出口的份數(shù)還是包含代理出口的所有報(bào)關(guān)單的份書?
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2019-01-10
出口退稅過程中,出現(xiàn)免退稅匯總表貨物增值稅退稅額(0.00)與申報(bào)明細(xì)表(20132.74)不符 提示? 這個(gè)一般是什么原因?qū)е碌??需要怎么處理?/span>
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2020-11-09
老師:過年好,我想咨詢一下,生產(chǎn)企業(yè),做出口退稅時(shí),錄入完數(shù)據(jù)自檢之前,是不是就得先做增值稅申報(bào)
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2022-02-08
出口退稅稅局審核時(shí)出口價(jià)格和購進(jìn)時(shí)價(jià)格大概浮動(dòng)多少存在風(fēng)險(xiǎn)稅局不易給退稅
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2018-09-08
出口退稅時(shí),取得的進(jìn)貨增值稅發(fā)票晚于報(bào)關(guān)單上的出口日期,這樣還可以退稅嗎?謝謝!
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2017-02-21
我是第一次搞出口,我們公司有:對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營備案 電子口岸的卡,出口申報(bào)前需要哪些資料收齊,才可以申報(bào)?采購部人員2024.8月出口了一筆貨物到香港 ,有報(bào)關(guān)單,現(xiàn)在我是財(cái)務(wù),我要怎么退稅,什么時(shí)候 可以退?我是深圳企業(yè),出口發(fā)票要開增值稅普通發(fā)票還是INVOICE形式發(fā)票? 我們是把貨發(fā)送到香港
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2024-08-18
只做出口的外貿(mào)公司,如果不做出口退稅,平時(shí)要怎么報(bào)稅呢
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2017-09-10
出口進(jìn)貨明細(xì)怎么錄?這個(gè)進(jìn)貨是普票,普票的不能退稅,還需要錄系統(tǒng)么?需要的話怎么錄呢?
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2021-04-07
外貿(mào)出口退稅取得的增值稅是16%,提交退稅申報(bào)時(shí),出現(xiàn)的疑點(diǎn)是稅務(wù)局退稅庫的信息是17%,稅率不一致,是什么原因,該如何解決
1/1008
2018-07-15
老師好,請(qǐng)教個(gè)問題,我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬,請(qǐng)問差額15萬怎么去掉啊
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2019-06-22