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送心意

趙英老師

職稱中級會計師,財稅實操講師

2019-06-22 13:43

同學你好,差額在下期申報的時候再將出口銷售額進行補報。

畫只綿陽 追問

2019-06-22 13:45

怎么進行補報呢?

趙英老師 解答

2019-06-22 13:56

把沒有報的15萬加到下期申報的數(shù)據(jù)里。

趙英老師 解答

2019-06-22 13:57

這樣累計出口金額就對上了。

畫只綿陽 追問

2019-06-22 14:02

這樣做稅務局哪里不會查出疑點來嗎?

趙英老師 解答

2019-06-22 14:28

漏報的金額如果不補報差額會一直存在的。

趙英老師 解答

2019-06-22 14:29

申報的金額為真實數(shù)據(jù),由于漏報,進行補報,不是虛報。

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您好,先出口退稅預申報,明細申報表確認收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
同學你好,差額在下期申報的時候再將出口銷售額進行補報。
2019-06-22 13:43:00
怎么會有差額15萬呢
2019-06-24 01:03:43
不用填寫的,因為在申報增值稅納稅申報表時你已填寫在免抵退應退稅額這一欄里了。收到的話就沖減應收款就可以了
2019-11-14 09:33:09
在出口日期次年4月增值稅申報期內(nèi)申報出口退稅就可以,但是要在7月開出口發(fā)票,并在7月增值稅申報表中申報,申報方法是在表一第16行第三列“貨物及加工修理修配勞務”或者第17行第三列“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”填寫出口銷售收入,會自動過渡到主表第七行“免、抵、退辦法出口銷售額”
2019-07-25 16:15:01
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