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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-06-22 13:25

您好,您是說(shuō)填增值稅申報(bào)表嗎,以前的申報(bào)錯(cuò)了,那就應(yīng)該去稅務(wù)局窗口更正申報(bào)

wy 追問(wèn)

2019-06-22 13:27

不是增值稅申報(bào)表,是出口匯總表上的數(shù)據(jù)

wy 追問(wèn)

2019-06-22 13:30

匯總表上有與增值稅納稅申報(bào)表之差的那一欄,我再填匯總表的時(shí)候銷售累加填少了,產(chǎn)生了差額,實(shí)際是沒(méi)有的,這個(gè)匯總表上的差額怎么去掉呢

文老師 解答

2019-06-22 14:08

那您直接填匯總的金額就是填三個(gè)月累計(jì)的金額

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您好,先出口退稅預(yù)申報(bào),明細(xì)申報(bào)表確認(rèn)收入,然后申報(bào)增值稅,再根據(jù)增值稅報(bào)表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
同學(xué)你好,差額在下期申報(bào)的時(shí)候再將出口銷售額進(jìn)行補(bǔ)報(bào)。
2019-06-22 13:43:00
怎么會(huì)有差額15萬(wàn)呢
2019-06-24 01:03:43
不用填寫的,因?yàn)樵谏陥?bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)你已填寫在免抵退應(yīng)退稅額這一欄里了。收到的話就沖減應(yīng)收款就可以了
2019-11-14 09:33:09
在出口日期次年4月增值稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅就可以,但是要在7月開出口發(fā)票,并在7月增值稅申報(bào)表中申報(bào),申報(bào)方法是在表一第16行第三列“貨物及加工修理修配勞務(wù)”或者第17行第三列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”填寫出口銷售收入,會(huì)自動(dòng)過(guò)渡到主表第七行“免、抵、退辦法出口銷售額”
2019-07-25 16:15:01
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