我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬(wàn),2月5萬(wàn),3月7萬(wàn)。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬(wàn)數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)差額15萬(wàn)怎么去掉啊
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于2019-06-22 13:09 發(fā)布 ??1155次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2019-06-22 13:25
您好,您是說(shuō)填增值稅申報(bào)表嗎,以前的申報(bào)錯(cuò)了,那就應(yīng)該去稅務(wù)局窗口更正申報(bào)
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您好,先出口退稅預(yù)申報(bào),明細(xì)申報(bào)表確認(rèn)收入,然后申報(bào)增值稅,再根據(jù)增值稅報(bào)表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32

同學(xué)你好,差額在下期申報(bào)的時(shí)候再將出口銷售額進(jìn)行補(bǔ)報(bào)。
2019-06-22 13:43:00

怎么會(huì)有差額15萬(wàn)呢
2019-06-24 01:03:43

不用填寫的,因?yàn)樵谏陥?bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)你已填寫在免抵退應(yīng)退稅額這一欄里了。收到的話就沖減應(yīng)收款就可以了
2019-11-14 09:33:09

在出口日期次年4月增值稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅就可以,但是要在7月開出口發(fā)票,并在7月增值稅申報(bào)表中申報(bào),申報(bào)方法是在表一第16行第三列“貨物及加工修理修配勞務(wù)”或者第17行第三列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”填寫出口銷售收入,會(huì)自動(dòng)過(guò)渡到主表第七行“免、抵、退辦法出口銷售額”
2019-07-25 16:15:01
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