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老師,我們每一次要交增值稅時,我都做了,摘要:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是:借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額,貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅,這種做法對不對呀
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2019-12-09
新接手的公司,應(yīng)交稅費-未交增值稅余額在借方,這個代表什么?
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2017-04-16
這個月沒有銷項,進項可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)么? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項 -4431.62 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 -4431.62
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2016-12-09
接手的公司,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交增值稅”借方余額8萬多,此科目放著有意義嗎?可以結(jié)轉(zhuǎn)為“0”嗎?如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-02-11
老師 2018年計提應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 少計提了,現(xiàn)在直接做錯誤更正憑證嗎?
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2022-01-10
請問每個月的應(yīng)交稅費下的應(yīng)交增值稅都要轉(zhuǎn)入未交增值稅 這個科目里呢
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2019-05-30
請問每個月的應(yīng)交稅費下的應(yīng)交增值稅都要轉(zhuǎn)入未交增值稅 這個科目里呢
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2019-05-31
2016年年報里應(yīng)交稅費披露里的增值稅要根據(jù)應(yīng)交稅里的哪個科目明細填列啊是未交增值稅?轉(zhuǎn)出未交還是應(yīng)交增值稅總賬?
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2017-04-24
我發(fā)現(xiàn)公司2016年有一筆分錄不應(yīng)該計提,結(jié)果計提了,現(xiàn)在我可以反向沖掉嗎?原來借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅,當月沒有需要繳納的增值稅??梢灾苯臃聪驔_減嗎?圖片2016年七月31號憑證60
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2019-07-12
應(yīng)交稅費未交增值稅為什么不等于銷項稅-進項稅-加計抵減,我算的差額300多
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2023-10-20
老師 他以前年度的進銷項沒有結(jié)轉(zhuǎn),然后計提的時候一直都是借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,導(dǎo)致進銷項都有余額,而且未交增值稅還對不上申報表,這個我怎么處理啊
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2022-04-12
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時都是通過未交增值稅,那未交稅金什么情況會用到
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2022-02-24
你好老師,我們是外貿(mào)企業(yè),目前籌辦期,收到一張服務(wù)費專用發(fā)票,這張發(fā)票進項我已經(jīng)做了抵扣勾選認證,賬務(wù)要如何做呢?目前沒有收入沒有銷項,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
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2024-11-01
老師好,請教月末應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅為負數(shù);應(yīng)交稅費一未交增值稅為正數(shù)。這兩個科目都有余額,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)到一個科目?或者月末怎樣操作才對?謝謝老師!
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2019-10-02
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交增值稅,這個科目是怎么使用的?
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2015-10-19
發(fā)票開了以后,增值稅未交。是不是應(yīng)該記應(yīng)交稅費-未交增值稅?季末實際繳納的時候在填寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?
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2018-02-02
老師 你好 請問應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額數(shù)是什么意思?如果需要沖平需要怎么做分錄?
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2025-04-16
車票進項是直接入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅還是先入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證增值稅?
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2019-06-06
小規(guī)模納稅人銷售用到的增值稅科目是計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交稅費未交增值稅
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2020-05-10
小規(guī)模去稅務(wù)代開的增值稅專票交的增值稅,應(yīng)交增值稅明細科目是已交稅金還是未交稅金
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2019-07-11