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開具的增值稅發(fā)票對方已認(rèn)證了,現(xiàn)在紅沖,給對方的第二聯(lián)和第三聯(lián)發(fā)票還要收回來嗎
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2022-02-14
你好,請問簡易計(jì)稅的工程類一般納稅人所開具的增值稅普票跟專票稅點(diǎn)是不是不一樣
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2019-07-17
本月開了張今年3月份的增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票,并開具了個(gè)相應(yīng)的正確發(fā)票。這如何賬務(wù)處理?
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2018-07-04
#提問#建筑施工項(xiàng)目需要交將近20萬的增值稅,有些材料商的價(jià)款如果需要增值稅專票,他們就要在報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上加收13個(gè)點(diǎn)的增值稅,請問老師們到底是要專票劃算,還是普票劃算,這個(gè)具體怎么算呢
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2019-08-27
免稅企業(yè)開具發(fā)票時(shí)開成帶稅點(diǎn)的了,且發(fā)票已跨月,本月已將紅字發(fā)票開出,增值稅該如何申報(bào)?
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2021-10-21
去年收到房屋租金,分錄,借銀行。貸收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅,由于新冠疫情政策減免對方租金兩個(gè)月五千元,我們開了紅字發(fā)票,重新開具發(fā)票按照實(shí)際收到租金開票,請問這樣做合適嗎?減免兩個(gè)月的增值稅也減少。還是要視同銷售?
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2021-04-15
老師您好 如果施工企業(yè)收到預(yù)收款但還沒有開始施工,合同約定是“合同簽訂5日內(nèi)支付30%的預(yù)付款”,已經(jīng)開具發(fā)票,應(yīng)繳納增值稅,此時(shí)不需確認(rèn)收入,該筆交易如何進(jìn)行帳務(wù)處理?請熟悉施工企業(yè)的老師回復(fù),謝謝
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2020-01-14
我公司一般納稅人,有小規(guī)模公司也有個(gè)人在我公司購進(jìn)商品,但他們都不要發(fā)票,我單位做未開具發(fā)票申報(bào)增值稅和所得稅。他們不要發(fā)票這種情況合不合理。是否應(yīng)該都給他們開具發(fā)票
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2019-11-27
贈送商品,即甲商場在銷售價(jià)格為800元商品的同時(shí),另外在贈送200元的商品(將贈送的200元的商品單獨(dú)開具發(fā)票,則不僅原價(jià)800元的商品按照800元換算為不含稅價(jià)款后的價(jià)格計(jì)算繳納增值稅,而且贈送的200元的商品也按照200元換算為不含稅價(jià)款后的價(jià)格視同銷售計(jì)算繳納增值稅)計(jì)算折扣方式下的稅付負(fù)和稅后利潤。
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2021-11-03
老師,2019年12月簽合同,商品3月31日之前把商品運(yùn)抵驗(yàn)收 。2019年12月開具發(fā)票,收入應(yīng)該是2020年3月31日確認(rèn),這樣增值稅申報(bào)和所得稅申報(bào)不一樣,對嗎
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2020-06-15
2.A公司是一家批發(fā)企業(yè), 2018年8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)1日,從B公司購進(jìn)食品100箱,每箱進(jìn)價(jià)為1 000元,貨款為100000元,增值稅欲為13 000元,款已支付。商品驗(yàn)收入庫并全部銷售后,發(fā)現(xiàn)B公司價(jià)格計(jì)算有誤,每箱食品的單價(jià)應(yīng)為扣除商業(yè)折扣之后,按照900元付款,收到B公司的紅字專用發(fā)票和銷貨更正單,且退還的貸款已經(jīng)收到。 (2)5日,從C公司購進(jìn)食品800千克,每千克進(jìn)價(jià)為25元,進(jìn)項(xiàng)稅額2 600元,貨款已承付。商品運(yùn)到后,驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)多出20千克,原因待查。 (3)6日, 經(jīng)查明上項(xiàng)溢余商品是供貨單位多發(fā),經(jīng)協(xié)商同意購進(jìn)處理,對方補(bǔ)來專用發(fā)票。 (4)10日,委托D商場銷售家具10套,協(xié)議價(jià)為10000元/套,該商品成本8 000元/套,增值稅率13%。 (5)20日,收到D商場開來的代銷清單時(shí)開具增值稅發(fā)票,發(fā)票上注明:售價(jià)100 000元,增值稅13000元。 (6)25日,收到口商場匯來的上述軟項(xiàng)。 要求:根據(jù)A公司以上業(yè)務(wù)偏制會計(jì)分錄。
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2020-05-26
!某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019 年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元,增值稅稅額0.52萬元;當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了120套廚具A作為福利發(fā)放給本單位職工。(2)購進(jìn)另一批輔料,從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款 50萬元;支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬元,運(yùn)費(fèi)取得小規(guī)模納稅人申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(3)與某商場簽訂2 000套廚具A銷售合同,約定商場與2020年1月提貨,2020年2月春節(jié)后商場再付款。當(dāng)月給商場開具了增值
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2023-03-21
小規(guī)模納稅人11月份給對方開具兩張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,一張4300元,一張15000元?,F(xiàn)應(yīng)為備注欄信息有誤對方要求作廢重新開具。能將作廢的兩張發(fā)票重新開具到一張發(fā)票上嗎?合計(jì)開具一張19300元的發(fā)票?
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2019-11-26
勞務(wù)派遣如果選擇差額征稅的話,只有兩種方法開票,一種是直接全額開具5%普通發(fā)票,第二種是自己收入部分開具5%增值稅專用發(fā)票,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用開具5%增值稅普通發(fā)票
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2018-08-30
1 某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019 年 12 月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元,增值稅 稅額 0. 52 萬元;當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了 120 套廚具 A 作為福利發(fā)放給本 單位職工。 (2)購進(jìn)另一批輔料,從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票上注明不 含稅價(jià)款 50 萬元;支付不含稅運(yùn)費(fèi) 10 萬元,運(yùn)費(fèi)取得小規(guī)模納稅人申請稅務(wù) 機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 (3)與某商場簽訂 2 000 套廚具 A 銷售合同,約定商場與 2020 年 1 月提貨, 2020年2月春節(jié)后商場再付款。當(dāng)月給商場開具了增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注 明價(jià)款 100 萬元。 (4)銷售庫存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè),開具增值稅普通 發(fā)票注明含稅價(jià)款6萬元;
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2022-04-13
本月紅沖了上月1000元專票,有開了一張1000元的專票,增值稅申報(bào)表的開具專票金額是不是填0元?
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2021-11-05
貨運(yùn)行業(yè)一般納稅人可以自行開具增值稅普票嗎?如果可以的話,開出的普票和專票稅點(diǎn)一樣嗎?
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2019-12-12
老師、開具的增值稅普通發(fā)票丟失了 需要做掛失處理嗎 還是發(fā)票復(fù)印件給對方就可以啊
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2019-11-01
就是銷售方開具一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,購買方就是我方把發(fā)票聯(lián)弄丟了 需要怎樣處理呢
1/210
2018-10-17
老師,最近增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)升級了,這個(gè)系統(tǒng)和開票系統(tǒng)有聯(lián)系嗎?具體是怎么回事呢?
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2019-11-02
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