老師 我們這個(gè)月去大廳調(diào)減了24年12月個(gè)稅申報(bào) 問(wèn)
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長(zhǎng)期掛著會(huì)有稅 問(wèn)
不需要支付的就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費(fèi),發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問(wèn)
同學(xué),你好 改賬就要改報(bào)表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提分錄,所得稅扣除 問(wèn)
借工程施工 制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本 貸專項(xiàng)儲(chǔ)備 答
跨月的銷項(xiàng)發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 問(wèn)
借:應(yīng)收賬款- 貸:本年利潤(rùn)- 應(yīng)交稅費(fèi)- 答

收到對(duì)方開(kāi)具的增值稅紅字專用發(fā)票,紅字稅金做應(yīng)交稅費(fèi)的什么科目?我放開(kāi)出的增值稅紅字發(fā)票,稅金做應(yīng)交稅費(fèi)的什么明細(xì)科目?
答: 您好 紅字稅金做貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 開(kāi)出的增值稅紅字發(fā)票 稅金做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí),如果是增值稅普通發(fā)票,可直接開(kāi)具紅字發(fā)票,如果是增值稅專用發(fā)票,要先開(kāi)紅字信息表,再開(kāi)具紅字發(fā)票對(duì)嗎?
答: ?對(duì)的,同學(xué),你的理解 是正確的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發(fā)生銷售折讓,銷售方已全額開(kāi)具發(fā)票,我購(gòu)貨方已進(jìn)行認(rèn)證,我購(gòu)貨方申請(qǐng)開(kāi)具紅字信息表,打印蓋章后交給銷售方,銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票,并將開(kāi)好的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)寄給了我購(gòu)貨方,這些業(yè)務(wù)我購(gòu)貨方怎么做賬?需要補(bǔ)交增值稅嗎
答: 借應(yīng)付賬款貸,庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 需要交。

