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車的修理費(fèi)能抵增值稅嗎
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2017-08-14
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如何寫?
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2021-07-13
預(yù)計(jì)凈殘值是怎么得來的
1/1982
2020-02-13
計(jì)提增值稅的分錄怎么寫
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2018-06-26
這個(gè)卡片里的原值填350000嗎
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2019-12-11
你好,入賬價(jià)值的計(jì)算公式
1/1650
2021-04-29
賣廢品的增值稅率是16%嗎?
1/1425
2018-10-02
資產(chǎn)的平均值,期初數(shù)變嗎
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2019-03-19
增值稅的負(fù)稅率怎么計(jì)算?
1/1333
2016-06-27
房產(chǎn)土地增值稅咋預(yù)交的?
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2021-12-13
增值稅是按照月申報(bào)的嗎
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2019-04-08
(2171_應(yīng)交稅金 217101_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅 21710101_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅金 21710102_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_已交稅金 21710103_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交稅金 21710105_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅金 21710107_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 21710109_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出多交增值稅 217102_應(yīng)交稅金_未交增值稅 )增值稅的這個(gè)科目具體該怎么運(yùn)用,請舉個(gè)例子說明一下可以嗎?
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2015-06-25
請問,比如說我們物業(yè)公司如果先預(yù)收了租金,第二季度的,那現(xiàn)在就開了發(fā)票,下個(gè)月就要交增值稅。那第二季度的增值稅是否就不用交了?填增值稅報(bào)表時(shí)是分開預(yù)收的幾個(gè)月來分別填收入和已交了的增值稅?
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2020-02-29
老師,對于當(dāng)月應(yīng)交但未交的增值稅,月末賬務(wù)處理的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)借方金額是哪個(gè)金額呀,是當(dāng)月的所有的銷項(xiàng)稅額合計(jì)呢?還是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)合計(jì)?
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2019-11-20
之前會計(jì)出錯(cuò)賬了,導(dǎo)致“應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”余額3522.81。其實(shí)增值稅交納是正確的。這個(gè)數(shù)是歷史遺留問題,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候出的錯(cuò)誤?,F(xiàn)在怎么寫分錄能把這個(gè)“銷項(xiàng)稅額”余額變成0,又不影響到未交增值稅的數(shù)值。
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2019-02-12
我的應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬上,預(yù)交增值稅借方有余額 ,另外我把每次交上月的增值稅做到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金的科目,這個(gè)科目也有借方余額,未交增值稅貸方有余額,現(xiàn)在我要怎么來做結(jié)轉(zhuǎn)啊
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2018-01-24
固定資產(chǎn)清理怎么匯算清繳?A105080表中資產(chǎn)原值怎么填?是清理前的原值還是清理后的原值?本年折舊跟累計(jì)折舊怎么填?我按清理后的資產(chǎn)原值填,本年折舊減去清理資產(chǎn)已提的折舊會出現(xiàn)負(fù)數(shù),通不過,怎么辦?
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2020-05-13
無形資產(chǎn)攤銷時(shí)有凈值嗎,還是說價(jià)值多少就攤多少,固定資產(chǎn)一般設(shè)備有5%是不攤的凈值,那無形資產(chǎn)的比率是多少呢?主要攤銷1300的財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用
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2017-10-31
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價(jià))開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表做的申報(bào)(增值稅申報(bào)不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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2018-12-06
我要給超市供應(yīng)水果,現(xiàn)在需要開增值稅發(fā)票,我應(yīng)該怎么辦?我經(jīng)營的有飯店,飯店里的增值稅發(fā)票可以當(dāng)做我供應(yīng)水果需要用的增值稅發(fā)票嗎?
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2020-04-21