請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)的集裝箱不是一個(gè)月購(gòu)入的,每一個(gè)就 問(wèn)
那個(gè)是購(gòu)入使用的次月開(kāi)始 答
請(qǐng)問(wèn)我公司是勞務(wù)公司,承包甲方工程,現(xiàn)在我方所有 問(wèn)
你好,個(gè)體戶那邊不給開(kāi)發(fā)票嗎?你當(dāng)時(shí)購(gòu)入的數(shù)是含稅的價(jià)格還是不含稅 答
老師,我想問(wèn)下,比如今年6月的財(cái)報(bào),負(fù)債資產(chǎn)表和利潤(rùn) 問(wèn)
你好資產(chǎn)負(fù)債表是的,但是利潤(rùn)表是按年來(lái)的。 答
小規(guī)模公司7月14日紅沖一季度的發(fā)票(50萬(wàn)),因一季度 問(wèn)
不可以,七月份數(shù)第三季度 答
老師好,請(qǐng)問(wèn)每月暫估成本的憑證,在下月未收到發(fā)票, 問(wèn)
沖此憑證后,不需要附情況說(shuō)明 答

每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄如何寫(xiě)?外地預(yù)交的增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)
答: 您好,預(yù)繳的結(jié)轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅。銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候才需要結(jié)轉(zhuǎn),否則不需要
老師,我這是11月份的增值稅,要怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊
答: 您好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)28666.73 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26855..71+695.17 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 280 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)?相應(yīng)的分錄怎么做?謝謝!
答: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄

