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一 般納稅人報表里還要填一個增值稅申報表,服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細這個表,我們是工程服務(wù)公司 ,那這個表里有一個是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目這一列,這個實際扣除金額是什么呢??我們不涉及這個事吧???上個月都是補0保存的。那我想弄明白,這個扣除項目是怎么回事?????不是進項扣除額吧?????
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2018-04-09
增值稅申報表2月份,15欄,免抵退應(yīng)退稅額,是指1月份上報上去還是2月份上報上去的數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)是自動的嗎
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2023-04-16
增值稅申報表中留抵稅額如何調(diào)成0,留著進項下次有銷項時再抵扣,如圖
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2022-06-02
想問一下因為之前?計算銷項稅時錯誤,而且已經(jīng)申報了,在不改變已經(jīng)申報了的銷項稅額情況下,如現(xiàn)在根據(jù)已經(jīng)錯報的銷項稅額反推數(shù)據(jù),把應(yīng)收借方增加,收入貸方增加,請問本月申報時應(yīng)該做哪些數(shù)據(jù)處理,憑證又該如何更正或者補記呢 例如? (稅率算錯的) 借:應(yīng)收10000 貸:收入8700 銷項稅1300 根據(jù)已經(jīng)申報的銷項稅反推 借:應(yīng)收11300 貸:收入10000 銷項稅1300 那差額部分本月如何做分錄, 應(yīng)收差額部分:11300-10000=1300 收入差額部分:10000-8700=1300 增值稅申報表和所得稅已經(jīng)申報了,要做什么修改啊
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2021-11-24
老師,小規(guī)模收到專用發(fā)票,做進項轉(zhuǎn)出是吧?那增值稅申報表中怎么填寫呢?還有要不要認證呢,認證的話也進不了認證確認平臺
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2019-04-12
老師,請問我賬務(wù)系統(tǒng)里的“進項稅額”與增值稅申報表里的“進項稅額”不相等,應(yīng)該怎么進項處理???具體的我上傳圖片了,麻煩老師幫我看一下應(yīng)該怎么處理,使兩處的金額一致
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2022-11-04
老師您好!本月有紅沖發(fā)票,收入是負數(shù),在電子稅務(wù)局上打開增值稅申報表不能填寫數(shù)據(jù)銷售額,銷項稅額,一直有默認的數(shù)據(jù),怎么辦?
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2022-01-17
老師 為什么我稅盤的銷項稅額是43004.87元,但是增值稅申報表上面生成的是43004.85元,怎么后面小數(shù)點對不上呢,我刷新也一樣
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2023-04-10
老師,你好,想咨詢一下,7月按時申報的增值稅和附加稅,但是沒有及時扣繳,8月5日扣繳的,但現(xiàn)在8月的增值稅申報表還未填,8月本期沒有要申報的增值稅和附加稅金額,但申報時,主表中附加稅費本年累計欄目不為0,請問這需要怎么填呢[圖片]
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2022-08-08
同一個游覽器同一臺電腦其他小規(guī)模公司登錄電子稅務(wù)局可以顯示增值稅申報表而另一個小規(guī)模公司(合伙企業(yè))增值稅申報不顯示出來,這是怎么回事
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2019-01-11
你好,小規(guī)模贈品的稅務(wù)處理怎么做?增值稅申報表怎么填?
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2019-10-11
問下,我這個季度只開了專票,沒有開普票,報增值稅申報表如何填寫呢?是不是將本期預(yù)繳稅額的那個數(shù)填寫到本期應(yīng)納稅額里面,最后本期應(yīng)補(退)稅為0,是不是這樣的?
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2020-10-15
我司是小規(guī)模建筑公司,根據(jù)完工進度,確認了10萬的收入且這筆款項也回款了,填報增值稅申報表時,小規(guī)模沒有未開票收入這行,手動增加10萬的話也顯示比對不通過,這種情況怎么處理?
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2020-01-13
老師我公司是小規(guī)模農(nóng)業(yè)種植企業(yè),這個月有6972元的免稅收入,有11,065.85元的上稅銷售額,可現(xiàn)在增值稅申報表老是沒填對,能幫我看看哪里不對嗎?
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2020-04-17
外貿(mào)企業(yè),出口退稅,增值稅表二,第三部分待抵扣進項稅額,是否填26-28列?這張發(fā)票要紅沖了,28列(其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣)也填嗎?
2/2110
2020-12-14
請問個體戶在稅務(wù)局代開了專票,并且在稅務(wù)大廳已經(jīng)繳納了增值稅以及城建稅,請問填寫增值稅申報表時怎么填寫,填上去會有稅金出來提示扣款,但是我已經(jīng)在大廳繳納了稅款
5/1220
2023-01-03
老師,我現(xiàn)在查了下,之前7月份的時候我們的收購發(fā)票的收入算在增值稅申報表的免稅收入里了,然后導(dǎo)致我的增值稅申報表的收入和企業(yè)所得稅的利潤表金額不一致,我現(xiàn)在要報11月份的賬要在哪個表上調(diào)整
1/688
2020-12-04
差旅費計算抵扣的進項稅額是不是填在增值稅申報表二中的8b和10欄,份數(shù)和稅額填,金額需要填嗎?我之前沒填,填的話填啥?我只填了份數(shù)和稅額,這樣對嗎
2/2768
2020-11-15
增值稅申報表,增值稅稅額填的526.5(因稅報表計算公式導(dǎo)致多填0.1),實際開票稅額526.4,這個怎么調(diào)賬面會計分錄小規(guī)模
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2019-07-10
小規(guī)模季報,二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作?或者附表如何填寫?謝謝!
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2020-07-07