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想問下我們單位新人把票的稅率開錯了,發(fā)票跨月了(還未送出),雖然做了紅沖但是恰好趕上單位合并,開票單位下次申報期不會有業(yè)務(wù)了,想問下該怎么填增值稅申報表
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2019-09-06
老師您好,想請教商貿(mào)公司小規(guī)模,營業(yè)范圍有服務(wù),開了服務(wù)費發(fā)票,填增值稅申報表,寫到應(yīng)稅貨物及勞務(wù)一欄,還是應(yīng)稅服務(wù)一欄?
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2019-05-15
老師,請問一下,年底我的賬上應(yīng)交稅費—銷項稅額借方余額是負1000,這是開了紅字負數(shù)發(fā)票。 請問如果以后我再有銷售開的銷項稅額是900,填增值稅申報表上是不用交稅,直接用1000抵扣了,賬上我需要做什么分錄呢?
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2020-01-09
填增值稅小規(guī)模申報表,發(fā)票上加起來的增值稅額是22897.89元,填表的時候自動算出來的的稅額是22897.86元,填表怎么處理?是要根據(jù)發(fā)票上的稅額倒算收入額,填在申報表上?
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2017-02-21
物流業(yè)的過路費可以抵扣3%,是直接抵扣嗎?因為沒有專用發(fā)票啊,是直接拿過路費的機打發(fā)票直接做3%的進項抵扣嗎?填增值稅申報表時這個進項抵扣的金額在哪塊填啊
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2017-06-05
老師 視同銷售 借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 在當(dāng)月填增值稅申報表時,這部分的增值稅怎么填
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2020-03-31
增值稅納稅申報表二是手動填列還是認證進項票后自動帶出?
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2021-01-11
老師好!上個月開了收購發(fā)票和一張未抵扣的專用發(fā)票,如何填增值稅申報表,麻煩指導(dǎo)
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2019-10-08
建筑公司,收入在填增值稅申報表時,是屬于貨物及勞務(wù),還是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
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2022-03-28
老師,2022年12月份增值稅納稅申報表填寫了未開票銷售及銷項稅(當(dāng)時客戶沒要求開票,申報了收入),2023年1月份客戶要求開票了,增值稅納稅申報表要把未開票銷售沖回,這有問題嗎?申報時候有風(fēng)險提示,請看圖片
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2023-02-09
免稅收入,在增值稅申報的時候,延遲一個月確認收入,比如,8月底出口,10月初填增值稅申報表才填進去,可否?~~金額不大,五萬美金以下
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2018-08-20
應(yīng)交稅費—待認證進項稅額,在填增值稅申報表的時候,是填在哪個位置呢
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2020-01-10
有一筆增值稅專用發(fā)票的銷項負數(shù),填增值稅申報表時,應(yīng)該怎樣填寫
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2017-11-01
老師早上好,小規(guī)模納稅人享受免增值稅優(yōu)惠政策,本季度開票收入8000元,未開票收入56000元,請問填增值稅申報表時開票收入這部分填在哪行?
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2019-11-27
我1月份有筆出口貨物,我1月做了銷售收入,2月申報增值稅納稅申報表的時候也做了。我現(xiàn)在申請出口退稅,進系統(tǒng)有個所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局,稅務(wù)局說所屬期不對 說我所屬期應(yīng)該是8月份
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2019-09-06
現(xiàn)在不是經(jīng)濟普查階段嘛,然后我準備資料的時候發(fā)現(xiàn)之前那個財務(wù)沒有每個月申報增值稅,現(xiàn)在還有沒有辦法可以弄到增值稅納稅申報表?
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2019-03-06
你好 我們是小規(guī)模納稅人 二季度總共開票收入是2000 開票稅率是0 我要申報增值稅的時候 1、增值稅減免稅申報明細表這張表不填吧 /2、《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》在哪里填列呢 分享:?微信
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2020-07-11
代開了兩次發(fā)票是分開的,申報增值稅表預(yù)交稅款 就出現(xiàn)個取值問題相當(dāng)于我少交了1分錢,按這樣提交后,附加稅就顯示為0.01修改不了,這樣申報的話附加稅不是錯了嗎?
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2021-03-03
老師,在填增值稅申報時,本月沒有銷項,首次購買的稅盤費用可以不做處理,等到下個月有銷項再填入申報表中呢?
1/557
2016-06-30
老師,您好,請問增值稅申報提示系統(tǒng)檢測到您未獲取申報表期初數(shù)據(jù),是怎么回事?更新了也還是不行
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2020-07-01