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老師好,小規(guī)模用過(guò)的機(jī)器出出售給另外一家小規(guī)模企業(yè),如何交增值稅及附加稅的呀?報(bào)表如何申報(bào)呀
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2019-10-22
我們總監(jiān)讓把每月增值稅及附加按項(xiàng)目體現(xiàn),難免有項(xiàng)目外的專票抵扣,這樣就對(duì)不上每月的申報(bào)表噠
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2023-09-13
我在申報(bào)增值稅,填寫附表二的時(shí)候,彈出一個(gè)異常抵扣風(fēng)險(xiǎn)提醒的提示,這個(gè)是說(shuō)我的進(jìn)項(xiàng)有問(wèn)題嗎
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2019-07-03
老師 小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn) 那附加稅申報(bào)表填不填增值稅?然后再選擇個(gè)減免 應(yīng)交稅費(fèi)變成0?
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2020-01-05
小規(guī)模物業(yè)公司,這個(gè)季度的增值稅怎么申報(bào),3月份按1%的怎么報(bào),需要填寫附表的那個(gè)免稅項(xiàng)目嗎
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2020-04-08
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅申報(bào)是填在一般計(jì)稅方法未開票收入6%即第5欄嗎,還需要填其他附表嗎?
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2020-05-11
請(qǐng)問(wèn)增值稅免征附加稅的表怎么填,是0申報(bào)還是說(shuō)填寫應(yīng)納稅額,然后在本期減免那里填上減免額
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2019-07-12
增值稅納稅申報(bào)表附列資料,適用差額征稅,適用于哪些企業(yè),也就是說(shuō)為什么這些企業(yè)適用差額征稅?
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2019-12-16
增值稅附表2為什么不能填數(shù)???我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那里是黑色的
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2018-12-04
我是一個(gè)小合作社企業(yè)本季度增值稅申報(bào),收購(gòu)發(fā)票6750.00銷售發(fā)票19430,勉稅額是582.9。應(yīng)該怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表
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2019-07-04
稅務(wù)帳應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的金額比納稅申報(bào)表表實(shí)際應(yīng)該繳納的增值稅多了三分錢,怎么處理?
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2020-01-06
請(qǐng)問(wèn)增值稅稅務(wù)申報(bào)表主表里的應(yīng)納稅額是不是應(yīng)該和我賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅金額一致?
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2019-10-10
老師,我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,稅控盤維護(hù)費(fèi)840元,我填上去了,沒有收入沒有增值稅銷項(xiàng)稅額,我填上到附表四和減免稅申報(bào)表上面,怎么不反應(yīng)到主表上面,還是應(yīng)該手動(dòng)填到主表23行
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2019-07-08
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,填寫增值稅表時(shí),1.怎樣填附表一和主表?2.需要進(jìn)行銷項(xiàng)發(fā)票采集處,在采集未開票收入嗎?
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2022-03-02
年度報(bào)表里的財(cái)務(wù)報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)附注,增值稅的期末余額和期初余額代表什么,本期發(fā)生額如何計(jì)算
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2022-03-21
5月份申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕悾?月份還沒有到賬,6月增值稅申報(bào)表里需要做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2022-06-06
你好,老師,小規(guī)模,沖紅上年開具1%收入的發(fā)票,重新開具5% 稅點(diǎn)的發(fā)票,該如何入賬,及如何更新增值稅申報(bào)表
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2024-08-08
老師您好!出口企業(yè),去年10月出口了一批貨物,當(dāng)時(shí)合同上面包含運(yùn)費(fèi)總價(jià)是10萬(wàn)多美元,報(bào)關(guān)單上是9萬(wàn)多美元,我按合同上面的總價(jià)換算的收入報(bào)了增值稅申報(bào)表??墒乾F(xiàn)在實(shí)際收匯的不包含這筆運(yùn)費(fèi)款,我現(xiàn)在需要更改10月份的增值稅申報(bào)表嗎?
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2025-02-20
老師您好!請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口企業(yè)出口抵減內(nèi)銷稅額,在增值稅申報(bào)表中怎樣填列呢?
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2020-12-25
請(qǐng)問(wèn)老師,計(jì)提社保的附件是工資表還是社保申報(bào)表
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2022-11-21